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某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生以下購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù):A、銷(xiāo)售貨物價(jià)款500萬(wàn)元;以舊換新方式向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售貨物價(jià)稅合計(jì)款80萬(wàn)元(已扣除收購(gòu)以舊貨支付款額10萬(wàn)元),將100萬(wàn)元的自產(chǎn)貨物用于投資聯(lián)營(yíng)企業(yè)。B、購(gòu)入原材料金額200萬(wàn)元已付款,專(zhuān)用發(fā)票上注明增值稅26萬(wàn)元,同時(shí)支付貨物運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,取得貨運(yùn)發(fā)票;另購(gòu)貨物金額100萬(wàn)元,未付款,未取得專(zhuān)用發(fā)票。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額

2022-11-19 11:10
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-19 11:12

你好,計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納的增值稅稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=500萬(wàn)*13%%2B80萬(wàn)/1.13*13%%2B100萬(wàn)*13%—26萬(wàn)—3萬(wàn)*9%

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