在電子稅務(wù)局主頁(yè),點(diǎn)擊“我要辦稅”——“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”。 2.頁(yè)面跳轉(zhuǎn)至“稅費(fèi)申報(bào)及繳納”——點(diǎn)擊“稅費(fèi)繳納”——“稅費(fèi)繳納”,可看到系統(tǒng)提示:您的稅款信息里有即將到期的中小微制造業(yè)緩繳稅款,系統(tǒng)已自動(dòng)為您勾選,請(qǐng)務(wù)必在期限內(nèi)繳納,以免產(chǎn)生滯納金
老師,我想把我老公正在享受的專項(xiàng)附加扣除房貸1000元/月,直接算到我工資中扣除,他目前已經(jīng)享受今年1-8月份(后期換工作,沒有享受抵扣),我現(xiàn)在想讓今年12個(gè)月的扣除金額都給我享用,直接用個(gè)稅APP上把他這項(xiàng)專項(xiàng)附加作廢,在我的里面直接添加就可以了嗎? PS:我不確定這樣直接作廢,能不能今年全年12個(gè)月的專項(xiàng)扣除金額都能給我享用?
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計(jì)抵減,這個(gè)月填上后沒帶到主表,在期末余額那里有這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
個(gè)稅繳款 忘記之前怎么操作了,好像是沒有繳款就去開具了完稅證明,之后就找不到欠稅信息了。應(yīng)該在三方里繳款的,現(xiàn)在里面沒欠稅信息,在銀行端扣繳那里點(diǎn)已開具完稅證明里有該繳納的信息,狀態(tài)顯示未交款。怎么解決這個(gè)問題?;謴?fù)成從三方扣繳里繳款。山西報(bào)稅
您好老師,我公司屬于制造業(yè),今年11月份有個(gè)延緩繳稅政策,當(dāng)時(shí)沒有享受,選擇的不享受,12號(hào)把增值稅和附加稅交了,18號(hào)看到錢又給返回來了,寫的是待報(bào)解預(yù)算收入,這筆稅款以后怎么弄呢?我在待繳稅里也沒有找見
老師,今年4.5月的稅款在哪里繳????之前不是有延緩繳納稅款嗎,只有4.5月享受了優(yōu)惠 后面都沒有享受了,現(xiàn)在想繳在待繳稅里面找不到了
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗(yàn)發(fā)票真?zhèn)螁幔咳绻枰脑?,是在哪個(gè)平臺(tái)查驗(yàn)?
老師我們公司買個(gè)小轎車10萬元,開發(fā)票了13點(diǎn)的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報(bào)的抖音店鋪?zhàn)詣?dòng)把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場(chǎng)已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價(jià)格開,我們?cè)贤瑳]變,只是補(bǔ)充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分2130.4,個(gè)人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費(fèi)用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請(qǐng)問邊角料復(fù)出出口,需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,稅款繳納里面沒有您說的
你打開在線交稅看一下,或者是三方協(xié)議。
都沒有,我已經(jīng)試過了
那你周一可以問下你稅務(wù)局那邊的。