您好,請問是咨詢什么呢
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品,取得不含稅銷售額260萬元,提供技術(shù)服務(wù),取得不含稅服務(wù)費35萬元。 (2)購進用于產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)服務(wù)的材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額30萬元,稅額3.9萬元。 (3)員工國內(nèi)出差,報銷時提供標有員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,注明票價2.18萬元,民航發(fā)展基金0.12萬元。 要求:計算該企業(yè)2021年9月應(yīng)繳增值稅。
6.某省所屬專門從事科學(xué)研究工作的研發(fā)機構(gòu)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為境內(nèi)甲企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),開具的普通發(fā)票上注明的研發(fā)服務(wù)收入300萬元,培訓(xùn)收入60萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出38萬元。 (2)為境內(nèi)乙公司提供技術(shù)項目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為8萬元。(3)向境內(nèi)丙企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入400萬元,技術(shù)服務(wù)收入50萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù)。(4)購進用于研發(fā)的國產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額300萬元、增值稅39萬元;購進研發(fā)用耗材,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額40萬元、增值稅5.2萬元;支付運輸費,取得
(1)為我國境內(nèi)乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供/鏟品研發(fā)服務(wù)并提供咨詢業(yè)務(wù),取得含稅研發(fā)服務(wù)收人30萬元、咨詢收入10萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬元,其中研發(fā)人員工資6萬元,研發(fā)人員國內(nèi)出差飛機票款0.4萬元(票價0.3萬元、燃油附加費0.1萬元)、為乙企業(yè)項目組成員購買出差飛機票款0.8萬元(票價0.6萬元、燃油附加費0.2萬元)。飛機票款均取得了注明旅客身份信息的航空電子客票行程單。 (2)為我國境內(nèi)丙公司提供技術(shù)項目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額120萬元。 (3
5.資料:某省所屬專門從事科學(xué)研究工作的研發(fā)機構(gòu)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為境內(nèi)甲企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入120萬元,培訓(xùn)收入30萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出38萬元。(2)為境內(nèi)乙公司提供技術(shù)項目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為90萬元。(3)向境內(nèi)丙企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術(shù)服務(wù)收入60萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù)。(4)購進用于研發(fā)的國產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額300萬元、增值稅39萬元;購進研發(fā)用耗材,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額50萬元、增值稅6.5萬元;支付運輸費,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額10萬元、增值稅0.9萬元。根據(jù)上述資料,回答下列問題:(1)計算業(yè)務(wù)(1)的銷項稅額。(2)計算業(yè)務(wù)(2)的銷項稅額。(3)計算業(yè)務(wù)(3)的銷項稅額。(4)確定本月準予抵扣的進項稅額。(5)計算當期應(yīng)繳納的增值稅。
5.資料:某省所屬專門從事科學(xué)研究工作的研發(fā)機構(gòu)為增值稅一般納稅人,2020年1月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)為境內(nèi)甲企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)業(yè)務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入120萬元,培訓(xùn)收入30萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)支出38萬元。(2)為境內(nèi)乙公司提供技術(shù)項目論證服務(wù),開具增值稅專用發(fā)票,注明金額為90萬元。(3)向境內(nèi)丙企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項專利取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術(shù)服務(wù)收入60萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù)。(4)購進用于研發(fā)的國產(chǎn)設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額300萬元、增值稅39萬元;購進研發(fā)用耗材,取得增值稅專用發(fā)票上注明銷售額50萬元、增值稅6.5萬元;支付運輸費,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額10萬元、增值稅0.9萬元。根據(jù)上述資料,回答下列問題:(1)計算業(yè)務(wù)(1)的銷項稅額。(2)計算業(yè)務(wù)(2)的銷項稅額。(3)計算業(yè)務(wù)(3)的銷項稅額。(4)確定本月準予抵扣的進項稅額。(5)計算當期應(yīng)繳納的增值稅。
銷售鋼板邊角料要不要結(jié)轉(zhuǎn)廢料成本,生產(chǎn)中產(chǎn)生廢料:借:原材料-廢料,貸:生產(chǎn)成本-材料。結(jié)轉(zhuǎn)廢料成本:借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料-廢料?如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個廢料按什么價結(jié)轉(zhuǎn)?比如銷售了8噸邊料,售價2千/噸,總金額1.6萬,結(jié)轉(zhuǎn)多少金額邊料?
法人的賬號登錄廣東電子稅務(wù)局,需要人臉驗證嗎?短信驗證可以嗎?每次登錄都要驗證嗎
老師,第三問,我感覺答案不對啊,請老師編制分類日的會計分錄
請問職工報個稅的工資額大于申報社保的最低工資基數(shù),那申報個稅和社保兩個工資額一定要一致嗎?
老師,請教一下,公司將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為節(jié)日慰問品送給離退休人員,需要視同銷售嗎
電商及外貿(mào)財務(wù)流程及制度
老師,2023年的成本轉(zhuǎn)出后怎么做賬務(wù)處理?
老師第二步?jīng)]看懂,為啥3000要×2,2是哪里來的?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,印花稅怎么交,還是只交我們銷售合同金額的印花稅就行嗎?
老師年利率為什么不用8%?后面為啥×3/13?