你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,當月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應(yīng)計什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
會計分錄
你好,分錄的金額,麻煩自行帶入一下 (1)6月1日,公司簽發(fā)現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金60000元備用,6月2日,公司將多余現(xiàn)金16000元送存銀行 借:庫存現(xiàn)金,貸;銀行存款 借:銀行存款,貸:庫存現(xiàn)金 (2)6月6日,員工李麗出差預(yù)借差旅費8000元,以現(xiàn)金支付,6月10日,李麗出差回來報銷差旅費6600元,退回剩余現(xiàn)金1400元 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款 (3)6月12日,員工湯紅出差預(yù)借差旅費6000元,以現(xiàn)金支付,6月14日,湯紅出差回來報銷差旅費6800元,補付現(xiàn)金800元 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款,庫存現(xiàn)金 (4)6月13日,接到銀行通知,本月銀行存款利息收入730元 借:銀行存款 ??, 貸:財務(wù)費用—利息收入(或借方負數(shù)) (5)6月15日,以銀行存款代職工李麗墊付應(yīng)由其本人負擔的住院費3000元,擬從其中工資中扣回 借;其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。