你好 假定情況(1)6月1日用銀行存款支付票據(jù)款22600元; 借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款 假定情況(2)該商業(yè)匯票為商業(yè)承兌匯票,6月1日商業(yè)匯票到期時(shí)該公司無(wú)力支付票據(jù)款; 借:應(yīng)付票據(jù),貸:應(yīng)付賬款 假定情況(3)該商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,6月1日商業(yè)匯票到期時(shí)該公司無(wú)力支付票據(jù)款。 借:應(yīng)付票據(jù),貸:短期借款
1、甲公司2018年3月5日開(kāi)出一張面值為23200元、期限為3個(gè)月的銀行承兌匯票,用以采購(gòu)一批材料,增值稅發(fā)票注明材料款20000元,增值稅額為3200元。材料采用實(shí)際成本核算,已入庫(kù)。2.甲公司用存款支付銀行承兌手續(xù)費(fèi)(按面值的萬(wàn)分之五)及相關(guān)增值稅(增值稅率為6%)。3.18年6月5日甲公司通知其開(kāi)戶行支付票款。4.假設(shè)2018年6月5日該銀行承兌匯票到期,甲公司賬戶余額不足以支付票款。5.假設(shè)該匯票為商業(yè)承兌匯票,2018年6月5日到期,甲公司無(wú)力支付票款。【編制分錄】
公司為增值稅一般納稅人,2020年3月1日購(gòu)入原材料一批,買(mǎi)價(jià)為20000元,增值稅為2600元,共計(jì)22600元,原材料已驗(yàn)收入庫(kù),采用商業(yè)匯票結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算。該公司簽付一張商業(yè)匯票,付款期限為3個(gè)月。假定情況(1)6月1日用銀行存款支付票據(jù)款22600元;假定情況(2)該商業(yè)匯票為商業(yè)承兌匯票,6月1日商業(yè)匯票到期時(shí)該公司無(wú)力支付票據(jù)款;假定情況(3)該商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,6月1日商業(yè)匯票到期時(shí)該公司無(wú)力支付票據(jù)款。要求:請(qǐng)嘉杰公司根據(jù)上述資料,分別進(jìn)行賬務(wù)處理(寫(xiě)出增值稅的明細(xì)科目)。
公司為增值稅一般納稅人,原材料按計(jì)劃成本核算。2021年5月6日從B公司購(gòu)入原材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款為120000元,增值稅稅額為15600元,原材料驗(yàn)收入庫(kù),企業(yè)開(kāi)出并經(jīng)開(kāi)戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為135600元,期限5個(gè)月,交納銀行承兌手續(xù)67.80元(萬(wàn)分之五):10月6日商業(yè)匯票到期,東方公司支付票款要求:做出A公司的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。1開(kāi)出并示兌商業(yè)匯票購(gòu)入材料?2支付商業(yè)匯票承兌手續(xù)費(fèi)?3支付商業(yè)匯票款時(shí)?
1.某企業(yè)3月1日購(gòu)入原材料一批,買(mǎi)價(jià)為10000元,增值稅為1300元,共計(jì)11300元,原材料已驗(yàn)收入庫(kù),采用商業(yè)匯票結(jié)算方式進(jìn)行結(jié)算。該企業(yè)簽付一張商業(yè)匯票,付款期限為3個(gè)月。6月1日用銀行存款支付票據(jù)款11300元。根據(jù)以上資料,請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
11.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本核算。2021年2月6日購(gòu)入原材料,增值稅發(fā)票上注明價(jià)款為50000元,增值稅額為6500元,材料已入庫(kù)。(1)開(kāi)出一張銀行承兌匯票,面值為56500元、期限5個(gè)月,支付銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)29.25元。(2)2021年7月6日,甲企業(yè)于2月6日開(kāi)出的商業(yè)匯票到期,面值56500元。甲企業(yè)通知其開(kāi)戶銀行以銀行存款支付票款。(3)若甲企業(yè)開(kāi)出的商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,該匯票到期時(shí)甲企業(yè)無(wú)力支付票款。(4)若甲企業(yè)開(kāi)出的商業(yè)匯票為商業(yè)承兌匯票,該匯票到期時(shí)甲企業(yè)無(wú)力支付票款。
老師,方便加你微信好咨詢專(zhuān)業(yè)問(wèn)題嗎?麻煩微信號(hào)分享一下
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷(xiāo)活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(chē)(我公司自己購(gòu)買(mǎi)5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開(kāi)票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。!?。∽⒁庾⒁庵攸c(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買(mǎi)的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車(chē)、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開(kāi)票,只開(kāi)一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷(xiāo)售無(wú)關(guān)。收到物料電動(dòng)車(chē)的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn);這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒(méi)法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬(wàn)手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問(wèn)題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過(guò)公戶扣款的,不應(yīng)該通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,已經(jīng)咨詢幾天,麻煩會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)點(diǎn)
老師,如何掌握,財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)和稅務(wù)報(bào)送時(shí),季度申報(bào)和年末申報(bào)時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表本期期末和上年年末余額,如何取什么期間。利潤(rùn)表本期金額和上期金額如何取什么期間,現(xiàn)金流量表和上期金額如何取什么期間?
差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)有哪些制度規(guī)定,如何節(jié)約差旅費(fèi)成本?
會(huì)計(jì)學(xué)堂2023年課程顯示已過(guò)時(shí),我還能看嗎?要注意啥?
老師,法人過(guò)戶車(chē)到公司需要交稅嗎?法人需要開(kāi)發(fā)票給公司嗎?具體賬務(wù)處理涉及哪些?能一次性抵企業(yè)所得稅嗎
老師你好,A公司全資控股B公司,B公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),將資產(chǎn),債權(quán)、債務(wù)轉(zhuǎn)移到A公司,未分配利潤(rùn)科目余額如何處理
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)和非調(diào)整事項(xiàng)分不清
總公司向分公司注資,都是獨(dú)立核算,怎么賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人的增值稅和附加稅怎么核算的呢