您好題是全部的嗎

3.華宇公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)向甲企業(yè)銷售產(chǎn)品一批,價款100000元,增值稅稅額13000元,收 到甲企業(yè)交來一張銀行承兌匯票,票面價值為113000元,期限為兩個月。 (2)應(yīng)收乙企業(yè)貨款200000元,2018年3月31日經(jīng)協(xié)商改用商業(yè)匯票 方式結(jié)算。收到乙企業(yè)交來的期限為6個月的帶息商業(yè)承兌匯票一張,票 面價值為200000元,票面利率6%。2018年6月30日,計提商業(yè)匯票利息。 (3)接(2),2018年9月30日應(yīng)收乙企業(yè)的商業(yè)承兌匯票到期,委托銀行收款。接銀行通知,乙-企業(yè)銀行賬戶存款不足,到期票款沒有收回。 要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會計分錄 作業(yè)4:華宇公司采用預(yù)付款項的方式采購材料: (1)2019年7月10日,向乙企業(yè)采購材料,以銀行存款預(yù)付材料款200000。 (2)2019年7月25日,收到乙企業(yè)發(fā)來的材料及有關(guān)結(jié)算單據(jù),款為300000元 ,增值稅為39000元,材料驗收入庫,同時開出轉(zhuǎn)賬支票補付剩余款項。 要求:根據(jù)以上資料編制相關(guān)會計分錄。
、某公司為增值稅一般納稅人,按照實際成本法進行核算,請根據(jù)下列資料處理相關(guān)業(yè)務(wù)。(1)6月15日,購入原材料一批,購買價格為20000元,增值稅稅率為13%,價稅合計22600元,要求編制相應(yīng)的會計分錄;(2)6月16日,6月15日購入的原材料驗收入庫,要求編制相應(yīng)的會計分錄;(3)6月31日,購入原材料一批并驗收入庫,但相關(guān)的發(fā)票單據(jù)未取得。暫估該批材料成本為18000元,要求編制相應(yīng)的會計分錄;(4)6月31日,預(yù)付原材料購買款10000元,通過銀行存款支付。
公司為增值稅一般納稅人,2020年3月1日購入原材料一批,買價為20000元,增值稅為2600元,共計22600元,原材料已驗收入庫,采用商業(yè)匯票結(jié)算方式進行結(jié)算。該公司簽付一張商業(yè)匯票,付款期限為3個月。假定情況(1)6月1日用銀行存款支付票據(jù)款22600元;假定情況(2)該商業(yè)匯票為商業(yè)承兌匯票,6月1日商業(yè)匯票到期時該公司無力支付票據(jù)款;假定情況(3)該商業(yè)匯票為銀行承兌匯票,6月1日商業(yè)匯票到期時該公司無力支付票據(jù)款。要求:請嘉杰公司根據(jù)上述資料,分別進行賬務(wù)處理(寫出增值稅的明細科目)。
【資料】甲企業(yè)為一般納稅人,3月6日購買A材料收到增值稅專用發(fā)票載明其價款10000元,增值稅1300元,價稅合計11300元,材料已驗收入庫。當日,甲企業(yè)開出期限3個月的商業(yè)承兌匯票,票面金額11300元,票面利息率為6%.該企業(yè)原材料按實際成本計價核算,計算結(jié)果保留兩位小數(shù)。【要求】依據(jù)上述資料,編制甲企業(yè)簽發(fā)商業(yè)匯票、到期支付票款的會計分錄。(1)編制3月6日開出商業(yè)承兌匯票的會計分錄;(2)完成6月6日該商業(yè)匯票到期,甲企業(yè)支付票據(jù)面值及利息的會計處理:該票據(jù)應(yīng)計提的利息金額=該票據(jù)的到期本利和=編制會計分錄:(3)編制該票據(jù)到期時甲企業(yè)無力支付票據(jù)面值及利息的會計分錄。
【資料】甲企業(yè)為一般納稅人,3月6日購買A材料收到增值稅專用發(fā)票載明其價款10000元,增值稅1300元,價稅合計11300元,材料已驗收入庫。當日,甲企業(yè)開出期限3個月的商業(yè)承兌匯票,票面金額11300元,票面利息率為6%.該企業(yè)原材料按實際成本計價核算,計算結(jié)果保留兩位小數(shù)?!疽蟆恳罁?jù)上述資料,編制甲企業(yè)簽發(fā)商業(yè)匯票、到期支付票款的會計分錄。(1)編制3月6日開出商業(yè)承兌匯票的會計分錄;(2)完成6月6日該商業(yè)匯票到期,甲企業(yè)支付票據(jù)面值及利息的會計處理:該票據(jù)應(yīng)計提的利息金額=該票據(jù)的到期本利和=編制會計分錄:(3)編制該票據(jù)到期時甲企業(yè)無力支付票據(jù)面值及利息的會計分錄。
老師好,我們這邊實際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達是同一個意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報的,想改成按季申報,應(yīng)該怎么修改,什么時候修改
貿(mào)易公司采購一起侶材,合同寫按實際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應(yīng)商不重開了,票面金額比實際打款多2000錢,如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請問公司平時買的香煙和酒送客戶的,這個有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時候,把付款用途寫錯了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?