同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問制造業(yè)緩交退稅政策是什么時(shí)候出臺(tái)的?去年10月和今年1月當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)會(huì)提示享受不?這倆月當(dāng)時(shí)能緩交不?
收到稅務(wù)局退回的資源稅應(yīng)該怎么做賬,里面包含去年的3000今年的1000
去年和今年年初交的資源稅,享受優(yōu)惠政策,去年到今年月月稅務(wù)局退出一部分,怎么做賬
2022年加計(jì)抵減政策當(dāng)時(shí)沒有享受這個(gè)政策,今年享受了后之前多交的增值稅和附加稅都退回到銀行了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
我企業(yè)23年四季度的稅款24年1月份繳納稅款時(shí)因?yàn)橄硎芡宋檐娙藘?yōu)惠政策未繳納稅款當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄借應(yīng)交稅貸營業(yè)外收入,25年一季度稅局核實(shí)我企業(yè)不符合條件不能享受優(yōu)惠政策補(bǔ)交了稅款這分錄現(xiàn)在怎么做
我想問一下,我開票小規(guī)模企業(yè),發(fā)票上面顯示是1%,稅率,但是申報(bào)時(shí)候顯示是3%,我做憑證怎么做,如圖下,你幫我看看這樣對(duì)嗎
老師你好,請(qǐng)問工廠里有食堂,有廚師和幫廚,是不是食堂的所有費(fèi)用,都可以放在管理費(fèi)用-福利費(fèi)里?
老師我們公司賬上有200多萬的收入沒有申報(bào),10月電商的數(shù)據(jù)都會(huì)到稅務(wù)系統(tǒng),我十月申報(bào)的時(shí)候是一次把這200多萬報(bào)了還是先報(bào)一部分好些?我們公司是小規(guī)模納稅人,前面沒怎么報(bào)稅,總共前面就報(bào)了30來萬
老師您好請(qǐng)問,公司變更法定代表人,舊的法定代表人職位是執(zhí)行董事,總經(jīng)理。變更時(shí)選擇哪個(gè)職位?
如何理解第二問?終結(jié)期的現(xiàn)金流量不是不應(yīng)該包含最后一期的現(xiàn)金流量嗎?
在三分法下確認(rèn)三種房地產(chǎn)的土地增值稅應(yīng)稅收入,如果我采用增值稅不含稅收入+含稅土地價(jià)款的口徑確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入。 那么我怎么確認(rèn)每種房地產(chǎn)類型已扣除的含稅土地價(jià)款呢?
如果平時(shí)工資低不扣稅,但是年終獎(jiǎng)多超過3.6萬,是拆分申報(bào)劃算還是直接申報(bào)年終獎(jiǎng)后面?zhèn)€稅匯算清繳?
你好,請(qǐng)問下2016 36號(hào)文,單位、個(gè)體工商戶無償借款,視同銷售,這個(gè)怎么理解?假如公司借另給一個(gè)公司100萬,無利息的往來款,這個(gè)視同銷售的增值稅怎么計(jì)算?如果借給關(guān)聯(lián)方的無利息借款是不用視同銷售
老師,我在2016年通過了初級(jí)會(huì)計(jì)考試,但是一直沒有去領(lǐng)取證書,現(xiàn)在這個(gè)考試還算數(shù)嗎?
公司租房,法人簽字租不寫公司名字可以入賬嗎