同學(xué),你好 可以開具6% 技術(shù)服務(wù)費(fèi)
老師,我想問一下,我公司是通信工程建筑服務(wù)公司為一般納稅人,我公司承包了一個(gè)線路改造工程連工帶料共計(jì)75萬元,需要給對方開9%的稅票,然后我公司又把工程承包給聯(lián)通公司,但聯(lián)通公司是現(xiàn)代服務(wù)類公司,只能給我公司開6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票!其實(shí)這個(gè)工程本身就是聯(lián)通公司承包的工程,因發(fā)包方要9%的工程發(fā)票,聯(lián)通公司開不了,就讓我公司承包,然后我公司又轉(zhuǎn)包給聯(lián)通公司,但聯(lián)通公司只能給我公司開6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,這種情況可以嗎?前提是只能承包給聯(lián)通公司,如果不可以怎么辦?
老師,你好,請問一下公司提供技術(shù)服務(wù)上季度合計(jì)開票200000元。稅率是6。然后我們是外包給別人。對方也是開具6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合計(jì)140000元。公司無其他支出。請問這樣需要交企業(yè)所得稅嗎?需要交多少呢?
我公司經(jīng)營范圍有施工總承包,專業(yè)承包,勞務(wù)分包,承裝,承修電力設(shè)備的經(jīng)營范圍。目前承包大樓的電力設(shè)備的檢修,開票的稅務(wù)代碼應(yīng)該是屬于哪一項(xiàng),這個(gè)項(xiàng)目接下來我們再分包給其他供應(yīng)商做,供應(yīng)商給我們提供的是勞務(wù)費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。我們相當(dāng)于中間商。
老師,您好,我公司是建筑服務(wù)企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入工程收入,另外其他業(yè)務(wù)收入是幫其他企業(yè)開發(fā)軟件,我們是高新企業(yè)。近期同其他公司簽了一個(gè)開發(fā)合同,500多萬。我們開6個(gè)點(diǎn)專票給對方。我想請問下,我們開發(fā)所產(chǎn)生的費(fèi)用是不是可以加計(jì)扣除100%。還是75%。另外合同是否需要去科技局備案呢
老師這個(gè)經(jīng)營范圍是 工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造;智能控制系統(tǒng)集成;金屬加工機(jī)械制造;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;電子產(chǎn)品銷售;雷達(dá)及配套設(shè)備制造;通訊設(shè)備銷售;安防設(shè)備制造;安防設(shè)備銷售;人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù);汽車零配件零售;汽車零部件及配件制造;機(jī)械設(shè)備租賃;地理遙感信息服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) 是工業(yè)嗎? 他們公司注冊地和工作地不在一個(gè)地方,成立時(shí)間不到一年,可以去嗎?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票項(xiàng)目名稱開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對方目前還沒有紅沖重開,等紅沖重開了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營業(yè)日報(bào)表和會記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤又增加了,那等于會造成25年利潤高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開勞務(wù)發(fā)票給對方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫