你好,實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎? 實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,稅務(wù)局是不會給你辦理的,你只能做壞賬。
我公司一般納稅人,員工把車開去做保養(yǎng),對方開具了一張勞務(wù)修理費(fèi)的專用發(fā)票752塊錢,稅務(wù)抵扣系統(tǒng)有這張發(fā)票了,這發(fā)票可以抵扣嗎?怎么寫會計分錄?
老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識別號錯了,未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對方重新把正確的開過來。我當(dāng)時做的賬務(wù)處理為借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額186.26 貸:銀行存款18812 請問這個月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?錯票要 退回給對方還是留著做為憑證附件呢?
我公司跟客戶簽了一個技術(shù)服務(wù)費(fèi)合同,合同款已支付,發(fā)票也已開給對方,現(xiàn)在如果合同終止,合同款退回客戶公司,那請問我們公司已開的發(fā)票所繳納的增值稅能申請退稅嗎
老師早上好,我們監(jiān)理公司從12月份開始就升為一般納稅人了,之前對方給我公司開的成本票都是個人去國稅代開的勞務(wù)票,或者技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在升為一般納稅人,如果讓他們個人去國稅開成本票,他們能不能開上專票呢老師
老師,4月收到兩張專票,在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅額了,款還沒有支付給對方?,F(xiàn)在5月對方說他的公司改名稱了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過的公司名稱重新開了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
我司在9月5號采購了一批貨,隨貨同行單的時間是9月5日,9月8號這批貨我司驗收入庫,供應(yīng)商在9月10日開了發(fā)票,結(jié)果我收到發(fā)票和隨貨同行單的時候,發(fā)現(xiàn)該張隨貨同行單其中一個品的單價有誤,但發(fā)票上的單價無誤,反饋給供應(yīng)商,供應(yīng)商針對這一個品重新開具一張正確單價的隨貨同行單,但是隨貨通行單的銷售日期變成了開具當(dāng)天日期9月25日了,請問這種更換隨貨同行后它的日期比開具發(fā)票的日期要晚,會不會虛開發(fā)票的風(fēng)險?
老師好,請問多少金額的收據(jù)可以入賬?有行業(yè)和支出內(nèi)容限制嗎?
請問:企業(yè)2025年7月至12月月末發(fā)放工資,財務(wù)記賬,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 ,這筆費(fèi)用可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的嗎?謝謝
老師,一個是幼兒園會計和一個出納一個會計一個辦公室,一個是建筑公司內(nèi)賬會計和老板一個辦公室,選擇哪里比較好啊
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項目和非應(yīng)稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
已經(jīng)發(fā)生了
如果沒發(fā)生可以退嗎?
沒有發(fā)生的可以退,如果已經(jīng)發(fā)生了就不可以。
請問老師如何退?
交拿的多嗎 其實(shí)你們做壞賬可以抵扣所得稅的
你好老師
就因為對方注銷了,如果對方?jīng)]有注銷的話,你滿可以讓他給你開紅字信息表,然后再紅沖, 他已經(jīng)注銷了,他就沒法開紅字了,他已經(jīng)抵扣了,而且如果你再不讓他抵扣的話,他得交稅了,他需要把稅交給他稅務(wù)局的 你們可以走法律途徑 找他股東要錢
我們想把增值稅拿回來
多的100多萬
這么多 股東或者是法人能聯(lián)系上嗎? 私下找他們
他們不懇給,他們公司倒閉了
所以錢沒要到,把稅也搭進(jìn)去了
那股東應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任 走法律途徑吧,不走的話把增值稅的那部分退回來 這么跟他說試下 注銷也不提前打招呼 實(shí)在不行就問下他稅務(wù)局 問他稅務(wù)局,不付款的發(fā)票怎么讓他抵扣的 因為有些稅務(wù)局要求嚴(yán)格的不付款的不讓抵扣 今年匯算清繳結(jié)束之后稅務(wù)局都查