你好 這個兩邊的系統(tǒng)要保持一致的,你改賬其實更麻煩,建議你調(diào)整固定資產(chǎn)系統(tǒng)的
不超過5000元的固定資產(chǎn),因為固定資產(chǎn)沒有多少,領(lǐng)導說必須先入固定資產(chǎn),我們做賬系統(tǒng)沒有固定資產(chǎn)板塊做賬,請問下我可以先入固定資產(chǎn)當月一次性入管理費用,還是等下個月一次性折舊呢?
不超過5000元的固定資產(chǎn),因為固定資產(chǎn)沒有多少,領(lǐng)導說必須先入固定資產(chǎn),我們做賬系統(tǒng)沒有固定資產(chǎn)板塊做賬,請問下我可以先入固定資產(chǎn)當月一次性入管理費用,還是等下個月一次性折舊呢?
您好老師!行政單位2017年到2018年的固定資產(chǎn)明細賬和國資系統(tǒng)里邊的不一致,賬面記了,但是國資系統(tǒng)沒有記,現(xiàn)在怎么處理?符合審計處理方式。
您好,老師,我們使用的是行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)系統(tǒng),以前往年的固定資產(chǎn)未錄入,今年新增上的話,如何計提折舊。
行政事業(yè)單位七月做的賬,但是入固定資產(chǎn)系統(tǒng)又是十一月,所以資產(chǎn)負債表里的固定資產(chǎn)原值跟固定資產(chǎn)系統(tǒng)不一致
老師你好,怎么計算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請詳細說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增怎么調(diào) 會計做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財務(wù)年報表可否與24爭12月份的財務(wù)報表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社保基數(shù)就是上年度員工實發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費用(股東一直沒有實繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進貨物取得的專票進項稅計入待認證的進項稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會,一次性勞務(wù)費500元,給專家報了個稅的情況可以做成本確認嗎?
老師您好,我們學校總部是事業(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個股東合伙,一人有一家公司,一個個體戶一個小規(guī)模,之前合伙的時候兩個公司分別差錢的時候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
固定資產(chǎn)系統(tǒng)里的卡片不能修改
那你這個要反結(jié)賬回去,把7月份的賬刪掉,然后再做到11月份
已經(jīng)做了決算,不能反結(jié)帳修改數(shù)據(jù)了
那你這個就沒有辦法了,兩邊的系統(tǒng)都不能修改啊
可以不可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)里沖減折舊
那你會有幾個月數(shù)字跟你的賬不一樣的