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您好老師!行政單位2017年到2018年的固定資產(chǎn)明細(xì)賬和國資系統(tǒng)里邊的不一致,賬面記了,但是國資系統(tǒng)沒有記,現(xiàn)在怎么處理?符合審計(jì)處理方式。

2021-10-02 13:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-02 13:35

那你今年在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面把這個(gè)分錄給他補(bǔ)進(jìn)去就可以了。 借,以前年度盈余調(diào)整 貸

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那你今年在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面把這個(gè)分錄給他補(bǔ)進(jìn)去就可以了。 借,以前年度盈余調(diào)整 貸
2021-10-02
首先你要確定不一致的原因是什么。
2021-10-03
你好,檢查賬務(wù)處理和固定資產(chǎn)掛接的,然后修改
2021-05-17
你好,當(dāng)時(shí)審計(jì)有出具審計(jì)報(bào)告嗎?不影響,你這邊是可以調(diào)整的呢
2022-05-21
您好!是的。你就剩30萬入賬了,是要減值
2021-12-28
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