你好,專項(xiàng)基金你看下有這個(gè)科目嗎?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō),項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢(qián)用就讓對(duì)方寫(xiě)借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn):1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
我們公司8月給一家房地產(chǎn)公司開(kāi)了一批空調(diào)設(shè)備發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)按照正常的銷(xiāo)售做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是9月的時(shí)候?qū)Ψ秸f(shuō)由于資金管控,需要以我們公司的名義在項(xiàng)目所在地開(kāi)一個(gè)農(nóng)民工工資專項(xiàng)賬戶,他們會(huì)把這批發(fā)票的貨款付到我們新開(kāi)的這個(gè)專項(xiàng)賬戶里面,然后再以工資的形式發(fā)出去,現(xiàn)在這個(gè)賬戶是沒(méi)有余額的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項(xiàng)目上采購(gòu)的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開(kāi)了發(fā)票給我們財(cái)務(wù)部了,項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)錄入進(jìn)銷(xiāo)存時(shí)按照供應(yīng)商的送貨單錄的,我是做內(nèi)賬總賬的,也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時(shí)我想先入“在途物資”這個(gè)科目,再按照項(xiàng)目會(huì)計(jì)核對(duì)錄入合適的入庫(kù)單入賬時(shí)轉(zhuǎn)到“原材料”,進(jìn)銷(xiāo)存里是可以備注發(fā)票號(hào)的,但項(xiàng)目會(huì)計(jì)并沒(méi)有做到這一點(diǎn),我會(huì)寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明給財(cái)務(wù)經(jīng)理,五一后經(jīng)理去出差到項(xiàng)目上會(huì)給說(shuō)我的做賬要求,我想問(wèn)一下老師們我這個(gè)處理能行嗎?有無(wú)更好的高效的辦法呢?
老師您好。我們這個(gè)項(xiàng)目的???,它是以提供服務(wù)的性質(zhì)。他沒(méi)有形成資產(chǎn)。我們是民非組織,沒(méi)有專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目。因?yàn)榫掷镎f(shuō)要單獨(dú)核算。我怎么設(shè)置才可以達(dá)到。隨時(shí)可以拉出他的收支明細(xì)。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
民非組織沒(méi)有專項(xiàng)基金這個(gè)賬戶哦。
這個(gè)月都能用了這些??顔??如果能的話,借銀行存款,貸政府補(bǔ)助收入。
這個(gè)項(xiàng)目一共是三年的,現(xiàn)在進(jìn)行了一半了,之前是沒(méi)有上軟件?,F(xiàn)在可以上軟件做賬了不知道怎么設(shè)置才可以隨時(shí)拉出這個(gè)項(xiàng)目收支明細(xì)表。
那就多到其他應(yīng)付款里面,借銀行 貸其他應(yīng)付款a項(xiàng)目補(bǔ)助
因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目是我們投標(biāo)得來(lái)的,當(dāng)時(shí)就做了收入入賬,對(duì)方要求我們開(kāi)票,我們也交了稅。不做到其他應(yīng)付款里面吧
那這屬于你單位的收入了,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi)。確認(rèn)收入的時(shí)候,可以按照你服務(wù)的進(jìn)度來(lái)確認(rèn)收入,借預(yù)收賬款,貸提供服務(wù)收入。
因?yàn)榫掷锩嬉笪覀儐为?dú)核算這個(gè)項(xiàng)目,我要怎么單獨(dú)核算?設(shè)置二級(jí)科目還是項(xiàng)目輔助核算?項(xiàng)目輔助核算是可以隨時(shí)拉出收支明細(xì)表的是吧?
你好,二級(jí)科目你設(shè)置明細(xì)呀,A項(xiàng)目B項(xiàng)目或者是項(xiàng)目就行,你自己設(shè)置一個(gè)。
借預(yù)收賬款 貸提供服務(wù)收入a項(xiàng)目。
如果選用設(shè)置二級(jí)科目。收支明細(xì)表就要自己做,輔助核算的話就不用拉了,輔助核算要怎么設(shè)置科目?
你好,你看下都有哪些選項(xiàng)的,應(yīng)該是里面有一個(gè)項(xiàng)目。
銀行存款要不要是輔助核算。收到這個(gè)款項(xiàng)。
和銀行存款不需要。
因?yàn)槲疫@個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)行了一半了嘛,這個(gè)項(xiàng)目余額我怎么錄入軟件。在哪個(gè)科目下面?
之前在哪個(gè)科目里面的。
之前的分錄寫(xiě)一下。
之前是Excel表格做的。收支有登記
借銀行存款, 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi), 借預(yù)收賬款待提供服務(wù)收入,a項(xiàng)目 借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本a項(xiàng)目,貸銀行存款。
發(fā)生了多少補(bǔ)多少。
之前發(fā)生的,現(xiàn)在補(bǔ)進(jìn)去就可以的。
您的意思是我現(xiàn)在要把之前的賬重新補(bǔ)進(jìn)去。三年的賬哦。
對(duì)的,是的,需要補(bǔ)進(jìn)去,你要是不補(bǔ)的話, 不會(huì)做