你好,可以的,可以這么做
老師我們的情況是這樣,今年7月申請為一般納稅人。還沒有開過票也沒有認(rèn)證勾選過。。我們現(xiàn)在有發(fā)出貨物也收到款,但是還沒有開票,想說分錄怎么做最好。是先掛預(yù)收,開票再確認(rèn)收入。還是先確認(rèn)收入做無票收入,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng),。我們只有一套賬。不分內(nèi)外
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個(gè)項(xiàng)目 已經(jīng)完工兩個(gè)月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個(gè)月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當(dāng)時(shí)付款時(shí)做的預(yù)付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個(gè)月沒有收入,可以確認(rèn)成本嗎?
老師您好,我們公司是2021.7月成立的,做研發(fā)服務(wù)的,2022.2月預(yù)收賬款181萬,但是到現(xiàn)在我們還沒有確認(rèn)收入,我這邊可以申請加計(jì)抵減嗎?
老師您好,我賬上還沒有確認(rèn)收入,我們是做研發(fā)服務(wù)的,可以申請加計(jì)抵減嗎?
如何確認(rèn)我們公司能不能申請加計(jì)抵減?剛今年4月份成立,5月稅務(wù)報(bào)道,6月申報(bào)了個(gè)52.5無票收入,其實(shí)是免費(fèi)給客戶寄樣的樣品,沒問題客戶要錢,所以如何確定我們可以是加計(jì)抵減用戶?申請不申請這個(gè)加計(jì)抵減重要嗎?不申請可以嗎?老師
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
但是我在填寫加計(jì)備案的時(shí)候,讓我填寫銷售收入是哪一年的,我這賬上還沒有確認(rèn)收入呢。
你好,無銷售額,沒有銷售額。
寫0就可以,那老師我2021年都沒有申請加計(jì)抵減,還可以再申請嗎?
老師剛填寫上去,好像不行
對的是的,那你得修改匯算清交。
出現(xiàn)了什么提示?不允許填寫零嗎?