你好 是高薪嗎是的話? 有研發(fā)支出可以加計(jì)的??
稅控盤服務(wù)費(fèi)減免的會(huì)計(jì)分錄,我們公司沒(méi)有業(yè)務(wù),所以我沒(méi)有申報(bào)抵減,都是掛管理費(fèi),需要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師您好,我們公司是2021.7月成立的,做研發(fā)服務(wù)的,2022.2月預(yù)收賬款181萬(wàn),但是到現(xiàn)在我們還沒(méi)有確認(rèn)收入,我這邊可以申請(qǐng)加計(jì)抵減嗎?
老師您好,我賬上還沒(méi)有確認(rèn)收入,我們是做研發(fā)服務(wù)的,可以申請(qǐng)加計(jì)抵減嗎?
如何確認(rèn)我們公司能不能申請(qǐng)加計(jì)抵減?剛今年4月份成立,5月稅務(wù)報(bào)道,6月申報(bào)了個(gè)52.5無(wú)票收入,其實(shí)是免費(fèi)給客戶寄樣的樣品,沒(méi)問(wèn)題客戶要錢,所以如何確定我們可以是加計(jì)抵減用戶?申請(qǐng)不申請(qǐng)這個(gè)加計(jì)抵減重要嗎?不申請(qǐng)可以嗎?老師
老師您好 請(qǐng)問(wèn)我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)抵減 請(qǐng)問(wèn)買車的進(jìn)項(xiàng)也可以加計(jì)抵減嗎
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老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫(kù)存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問(wèn)這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應(yīng)收款你理是什么意思
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說(shuō)現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說(shuō)是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務(wù)和報(bào)表需要調(diào)整嗎,
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱?,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開(kāi)免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
老師,我說(shuō)的是增值稅加計(jì)抵減
你好? 沒(méi)有收入不加計(jì)扣的? ?
那老師,要是我2022年確認(rèn)收入了,那我增值稅加計(jì)抵減是從什么時(shí)候開(kāi)始呢?
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)納稅人,是指提供現(xiàn)代服務(wù)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過(guò)50%的納稅人?,F(xiàn)代服務(wù)服務(wù)的范圍按照《銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā))執(zhí)行。 收入符合這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)就可以扣除。