你好,匯算清繳之前如果沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)增
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下第一季度是計(jì)提了5200的企業(yè)所得稅,也已經(jīng)交了,但是到第四季度時(shí)候沒(méi)有本年利潤(rùn)沒(méi)有盈利那么多了,是不是不用調(diào)整已經(jīng)計(jì)提的企業(yè)所得稅,等年度匯算清繳的時(shí)候,再用以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司1-3季度進(jìn)貨沒(méi)有取得發(fā)票,如果四季度還是無(wú)法取得發(fā)票企業(yè)所得稅在四季度調(diào)高一部分,明年匯算清繳的時(shí)候再補(bǔ)交一部分企業(yè)所得稅
老師,現(xiàn)在要進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳了,發(fā)現(xiàn)2022年收入的發(fā)票還差22萬(wàn)元,2022年的第四季度申報(bào)未交企業(yè)所得稅,現(xiàn)要補(bǔ)交企業(yè)所得稅5000元,要如果做賬?
老師,今年前三個(gè)季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅多了,第四個(gè)季度沒(méi)有收入,只有費(fèi)用支出,利潤(rùn)下降,等于第四個(gè)季度不用交,后期匯算清繳還得退一部分,這種情況年末需要做企業(yè)所得稅計(jì)提分錄嗎,還是說(shuō)不用管,次年匯算清繳的時(shí)候再做
我們有些費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,但是在季度申報(bào)企業(yè)所得稅都入賬抵費(fèi)用和成本,當(dāng)季度是不用繳納企業(yè)所得稅的。請(qǐng)問(wèn)這些無(wú)票費(fèi)用,是得在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候做調(diào)整嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
第四季度你還是可以不用動(dòng)的,等著匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以的,前提得是有實(shí)際意義。
我想一次調(diào)整一部分,金額比較大。請(qǐng)問(wèn)是否可以?
可以的,可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。