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老師,麻煩想問(wèn)一下,公司原來(lái)一直有外賬,用的速達(dá)軟件,從2023年1月,準(zhǔn)備把內(nèi)賬做起來(lái),我想問(wèn)一下,開(kāi)內(nèi)賬要注意哪些,財(cái)務(wù)軟件必須和外賬一樣么?

2022-11-17 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-17 08:45

你好,內(nèi)帳根據(jù)單位的實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就可以的 他可以和外賬不一樣的,外賬是根據(jù)稅法的規(guī)定來(lái)做的,比如有虛開(kāi)的發(fā)票,你的內(nèi)賬可以不用確認(rèn)收入。

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齊紅老師 解答 2022-11-17 08:45

這是什么情況就怎么做,即使沒(méi)有發(fā)票也可以做的。

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快賬用戶(hù)5417 追問(wèn) 2022-11-17 08:45

我知道,我想問(wèn)一下這個(gè)銜接怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 08:48

你好,你們是今年剛成立的公司嘛,業(yè)務(wù)多嗎?

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快賬用戶(hù)5417 追問(wèn) 2022-11-17 08:48

不是,很多年了,一直沒(méi)有內(nèi)賬,現(xiàn)在準(zhǔn)備做,所以我不知道這個(gè)銜接要注意什么

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齊紅老師 解答 2022-11-17 08:51

那你可以盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期初。比如你想做,這個(gè)月開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)上一個(gè)月的余額。

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快賬用戶(hù)5417 追問(wèn) 2022-11-17 08:52

那我倆需要用一個(gè)財(cái)務(wù)軟件不?我只用把12月底數(shù)字填上就可以了,對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2022-11-17 08:56

最好不要和外帳用一個(gè),如果一旦稅務(wù)局查賬,他直接去考你電腦上的帳套的話(huà),不就露餡兒了?

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你好,內(nèi)帳根據(jù)單位的實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就可以的 他可以和外賬不一樣的,外賬是根據(jù)稅法的規(guī)定來(lái)做的,比如有虛開(kāi)的發(fā)票,你的內(nèi)賬可以不用確認(rèn)收入。
2022-11-17
您好,我們還是做內(nèi)賬的話(huà),就是原來(lái)內(nèi)賬的期末余額作為財(cái)務(wù)軟件的期初哦
2025-03-19
你好兩種方法,第一種把現(xiàn)在期末余額倒入新軟件
2022-04-10
同學(xué)你好 1、會(huì)計(jì)資料交接: 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說(shuō)明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類(lèi)總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫(xiě)交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類(lèi)賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對(duì)。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對(duì)數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期);發(fā)票專(zhuān)用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國(guó)稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫(xiě)。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2022-11-28
你好,你收到了發(fā)票和沒(méi)有收到發(fā)票的,提前支付了貨款的,這種能分出來(lái)嗎?
2023-11-07
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