關(guān)鍵是你預(yù)付了貨款沒呢?
老師,我們10年前銷售的一批貨物,當(dāng)年已開票確認(rèn)收入,但是后期因質(zhì)量糾紛,有兩臺設(shè)備一直未發(fā)出,還在我公司庫房,現(xiàn)對方不要貨物了,也不支付貨款,因時間太久遠(yuǎn)了也無法開具紅字發(fā)票,那么我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理,如果沖回收入,無法開具紅字發(fā)票的話,稅金部分如何處理
1、預(yù)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對方,應(yīng)該如何處理賬務(wù)呢?做不開票銷售收申報相關(guān)的稅費(fèi),還是做營業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會決議可嗎? 2、預(yù)付賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 3、應(yīng)收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對方,本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 4、有限責(zé)任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,自然人股東需要繳納個人所得稅嗎
老師,我公司是2019的供銷業(yè)務(wù),在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對方開具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票(材料已經(jīng)銷售出去,未及時開票,我也沒有暫估入庫。),到現(xiàn)在公司一直沒有業(yè)務(wù),就沒有銷項,這張專票就一直沒有處理,請問老師我現(xiàn)在要對這張專票如何作帳務(wù)處理。
以前年度的暫估入庫,現(xiàn)在供貨方找不到聯(lián)系人,無法開票,擬自行處理(銷賬),如何處理
請問一下老師,采購貨物時付出去的款,確認(rèn)這筆款無法收回發(fā)票時賬務(wù)應(yīng)該如何處理呢?當(dāng)年度付完款后的會計分錄:1.借:應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商,貸:銀行存款;2.發(fā)票未回暫估入庫:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,當(dāng)年申報所得稅時因暫估的發(fā)票未回,調(diào)增了?,F(xiàn)在可以確認(rèn)這筆款無法收回票,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會收到發(fā)票,這個支出可以合理計入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個人賬戶貨款分錄