沒有采集購進(jìn)的嗎請(qǐng)問,你好
老師,①關(guān)于增值稅表,這個(gè)月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價(jià)稅合計(jì)額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(jià)(不包含手續(xù)費(fèi)的那些金額),實(shí)際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對(duì)不對(duì)?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的金額),這樣對(duì)嗎? ②關(guān)于其他稅費(fèi)的印花稅,購銷合同里面的采購原材料,我們買的是有商業(yè)折扣2%的,但是我們并沒有享受折扣,因?yàn)槲覀冞€是到三十天后才付款,就沒有折扣了,那我們計(jì)提印花稅的時(shí)候購銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價(jià)格嗎?
你好老師,我想問下財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)表和印花稅稅源采集是怎么填 的,我是小規(guī)模納稅人,上面有兩個(gè)稅目,分別是購銷合同和資金帳簿我直接填0他不能申報(bào)是什么原因
你好。老師,我們是銷售工程門的公司,稅務(wù)局核定了按季度繳納買賣合同的印花稅,我們是根據(jù)本季度開票金額做申報(bào)么?因?yàn)槲覀円粋€(gè)合同金額比較大,最終金額也是以發(fā)票金額為準(zhǔn)的。這種情況要怎樣處理
老師好 剛聽了宋老師的印花稅申報(bào)課程 印花稅稅源明細(xì)表填列時(shí),填“營業(yè)賬簿” “買賣合同”買賣合同為什么只采集銷售行為的金額呢
老師為什么我有兩個(gè)印花稅的報(bào)表,一個(gè)是4季度的,一個(gè)是年的,我查了去年的,都沒有要報(bào)兩個(gè)的,里面的區(qū)別是應(yīng)稅名稱都是買賣合同,稅目一個(gè)是買賣合同,一個(gè)營業(yè)賬簿,外面看時(shí)間一個(gè)是10-12月,一個(gè) 是1-12月,可是我1-12月的進(jìn)去看,所屬期是7-12月的,如果我按7-12月的銷售額填,那不是重復(fù)交了,我7-12月的已經(jīng)叫過了的呀,還請(qǐng)老師解釋
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
有采購行為的,為什么老是說只填賣的行為金額呢?
因?yàn)樗且再u為主要的,所以才這樣
可是后來老師又講了,所有合同的合計(jì)金額,說只要是有行動(dòng)產(chǎn)買賣都要交印花稅,我不明白為什么在印花稅稅源明細(xì)表填列時(shí)只填銷售行為的呢?
麻煩老師明天看到后回復(fù)一下
你的稅源明細(xì)表給我看一下
您看看吧
你這個(gè)是課程吧,不是實(shí)際
一月份有購進(jìn)電腦合同 二月有購進(jìn)商品和銷售合同 三月有購進(jìn)和銷售合同 老師講的是印花稅是行為稅,只要有行為發(fā)生不管有無合同都要交稅,但是這“稅源明細(xì)表”上就是銷售的金額加進(jìn)去了,其他動(dòng)物都沒提
你看一下有金額沒,因?yàn)樵趯?shí)際工作中,他是有的
是課程,課程不應(yīng)該按照機(jī)構(gòu)給的案例來講嘛,這樣我都糊涂了,老師講的時(shí)候還說“這個(gè)買賣合同只填賣的” 結(jié)果就是帶我們查了兩筆應(yīng)交稅費(fèi)的憑證,就把1050000寫上了
什么金額
我想知道買賣合同一欄,都應(yīng)該寫什么合計(jì),為什么和講的不一樣,是我理解錯(cuò)了嗎?
買賣合同那個(gè)一欄次,是包括采購和銷售的合計(jì)額意思
您能幫我解答或者上報(bào)一下,為什么課程上會(huì)那么寫嗎?這樣我很糊涂
我給您后臺(tái)反饋一下吧,申報(bào)的時(shí)候是沒錯(cuò)的