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老師為什么我有兩個印花稅的報表,一個是4季度的,一個是年的,我查了去年的,都沒有要報兩個的,里面的區(qū)別是應稅名稱都是買賣合同,稅目一個是買賣合同,一個營業(yè)賬簿,外面看時間一個是10-12月,一個 是1-12月,可是我1-12月的進去看,所屬期是7-12月的,如果我按7-12月的銷售額填,那不是重復交了,我7-12月的已經(jīng)叫過了的呀,還請老師解釋

老師為什么我有兩個印花稅的報表,一個是4季度的,一個是年的,我查了去年的,都沒有要報兩個的,里面的區(qū)別是應稅名稱都是買賣合同,稅目一個是買賣合同,一個營業(yè)賬簿,外面看時間一個是10-12月,一個 是1-12月,可是我1-12月的進去看,所屬期是7-12月的,如果我按7-12月的銷售額填,那不是重復交了,我7-12月的已經(jīng)叫過了的呀,還請老師解釋
2023-01-02 19:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-02 19:38

兩個稅目? ?一個是買賣合同? ?一個是營業(yè)賬簿(這個沒有增資? 可以填0)

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快賬用戶2589 追問 2023-01-02 19:39

以前我沒報過的呀?剛有的嗎?意思我可以填0后提交對吧?增資是增加注冊資本嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-02 19:41

一般年底都是有的 或者本年沒有實繳注冊資金? ? ?都可以0報

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快賬用戶2589 追問 2023-01-02 19:44

哦,如果有增加注冊資金,我就要報增加的注冊資金金額是吧?不是填銷售額是不?

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齊紅老師 解答 2023-01-02 19:46

填實繳資本金數(shù)? ? 不是銷售額

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快賬用戶2589 追問 2023-01-02 19:48

我查了下印花稅的申報記錄,我一直沒報過注冊資本的印花稅,那我是不是就要補交進去,我賬上有做15萬的實收資本

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齊紅老師 解答 2023-01-02 19:49

確定沒有交過的話? ?可以的

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兩個稅目? ?一個是買賣合同? ?一個是營業(yè)賬簿(這個沒有增資? 可以填0)
2023-01-02
季度營業(yè)額那個你要是買賣合同按照采購合同和銷售合同合計的金額。一個季度的數(shù)據(jù)。 業(yè)賬簿是按照實際收到的實收資本和資本公積的數(shù)據(jù)填寫申報。
2024-01-02
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據(jù)、稅率等申報信息,確保數(shù)據(jù)準確無誤,避免因錯誤申報導致稅額計算問題。 確認實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進行更正,將其申報明細與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數(shù)據(jù)準確,且不包含實收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據(jù)等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機關(guān)申請退稅或抵稅。準備好相關(guān)的申報資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥蠛吞幚砹鞒檀嬖谝蓡枺皶r聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們詳細說明具體情況,提供相關(guān)的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機關(guān)的指導和幫助,按照稅務(wù)機關(guān)的建議進行處理。
2025-01-07
安次申報的是業(yè)務(wù)發(fā)生的15日以內(nèi)申報, 填寫當天的 業(yè)務(wù)發(fā)生的日期
2024-10-03
同學你好 去稅局大廳更正之后退還給員工就行了,差額給員工
2021-03-23
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