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有個(gè)出口單子20元,已經(jīng)出口報(bào)關(guān),報(bào)關(guān)單出口金額是20元,但是因?yàn)楦鞣N原因,客戶只給了我們10元,這時(shí)候收不回來的10元沖收入對(duì)吧,那報(bào)關(guān)單申報(bào)的是比實(shí)際的多出口10元了,這個(gè)要怎么做賬呢

2022-11-16 22:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-16 23:13

你好同學(xué),這個(gè)收不回來的錢你不能直接沖收入吧。如果確認(rèn)收不回來,做壞賬損失處理。

頭像
快賬用戶6669 追問 2022-11-16 23:14

那報(bào)關(guān)的10塊錢呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-16 23:32

1、報(bào)關(guān)金額大于收匯金額,多繳納海關(guān)關(guān)稅,造成企業(yè)的損失??梢园凑瞻凑丈陥?bào)金額做出口核銷,跟外管局沒法解釋的,外管局只看金額的;下次出口,將多出的金額加到出口申報(bào)金額里,一起核銷即可;以后將所有的金額都算在里面再出口申報(bào)。做賬可以參考 少收的部分: 借:應(yīng)收外匯賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)

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你好同學(xué),這個(gè)收不回來的錢你不能直接沖收入吧。如果確認(rèn)收不回來,做壞賬損失處理。
2022-11-16
同學(xué)你好 這個(gè)收不到不能退稅
2022-12-12
1.對(duì)于第一個(gè)問題,外貿(mào)企業(yè)在記賬時(shí)可以按照以下方式處理: 借:銀行存款 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 同時(shí),需要將運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)計(jì)入成本,做以下會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 91000 貸:銀行存款 8000 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款——貨運(yùn)保險(xiǎn) 1000 1.對(duì)于第二個(gè)問題,當(dāng)客人將運(yùn)費(fèi)8000元單獨(dú)匯給外貿(mào)企業(yè)時(shí),外貿(mào)企業(yè)需要將該款項(xiàng)計(jì)入收入,并同時(shí)沖減之前計(jì)入成本的運(yùn)費(fèi),做以下會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 8000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -8000 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款——貨運(yùn)保險(xiǎn) -8000 1.對(duì)于第三個(gè)問題,如果保費(fèi)1000元貨代公司未收,但是報(bào)關(guān)單上有體現(xiàn),外貿(mào)企業(yè)需要做兩方面的處理。首先,需要將保費(fèi)沖減之前的成本記錄,做以下會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1000 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款——貨運(yùn)保險(xiǎn) -1000
2023-11-01
您好,不對(duì),報(bào)關(guān)單金額是能退的 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 800 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 800 那190是留抵稅額 借:銀行 8000 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 800 第一步:計(jì)稅應(yīng)納稅額=內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期全部進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵 第二步:限額免抵退稅額=出口人民幣價(jià)×退稅率 第三步:退稅如果計(jì)稅>0要交稅;限額全部用于抵 如果計(jì)稅≤0:應(yīng)退稅額=計(jì)稅與限額中絕對(duì)值較小者 按計(jì)稅退:二者之差是免抵 按限額退:無免抵
2025-02-22
你好需要確認(rèn)收入按照3月的匯率
2023-06-08
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