你好 是的 重開正確的發(fā)票?
老師,我們企業(yè)購買對方服務對方給開票多開了幾十塊錢,但是我們付錢的時候是以正確的付的,就導致有個差額,對方也不愿意開紅字發(fā)票,我們應該怎么辦呢,并且對方開的是專票,對增值稅也有影響的
老師,我們公司幫B公司代付貨款,B公司把貨款也還給我們了,但是對方把票開給我們公司了,讓對方重新把票開給B公司,對方不愿意,我該怎么辦,票在我們公司
請問老師對公賬戶付的款,對方給我開專票,最后預算少了,票開多了,也沒有重新?lián)Q票,怎么樣平賬,就是我們款沒付那么多,差額怎么寫分錄
對方發(fā)票多開了9塊錢,我們也給對方付款了怎么辦?需要重新開嗎。是專票
貨款從銀行付款9620,對方開過來的專票9629,多開了9塊錢,要讓對方重新開具嗎
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務,當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
下個月少開9元可以嗎
你好 合同能對上就可以的? 可以?
沒有合同的,主要是憑證的自制附件金額跟發(fā)票不一致
那后面還有業(yè)務,再少開發(fā)票就行。