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貨款從銀行付款9620,對方開過來的專票9629,多開了9塊錢,要讓對方重新開具嗎

2024-07-19 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-19 15:05

沒必要,按實(shí)際支付金額做賬

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快賬用戶3390 追問 2024-07-19 15:05

可是存在增值稅發(fā)票抵扣的問題啊

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齊紅老師 解答 2024-07-19 15:09

稅額按發(fā)票上的,金額倒擠

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快賬用戶3390 追問 2024-07-19 15:09

老師我實(shí)際付款9620,和收到的發(fā)票,怎么做賬才會平啊,多余的9元掛法人頭上

老師我實(shí)際付款9620,和收到的發(fā)票,怎么做賬才會平啊,多余的9元掛法人頭上
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齊紅老師 解答 2024-07-19 15:16

借:庫存商品 (9620-進(jìn)項(xiàng)) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 9620

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快賬用戶3390 追問 2024-07-19 15:24

那不是和發(fā)票對不上了嗎,老師

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快賬用戶3390 追問 2024-07-19 15:27

我知道了老師,最后是動的只是庫存商品的數(shù)據(jù)是吧

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齊紅老師 解答 2024-07-19 15:31

是的,你的理解是對的。

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沒必要,按實(shí)際支付金額做賬
2024-07-19
你好 是的 重開正確的發(fā)票?
2022-11-16
直接掛應(yīng)付賬款,以后做呆賬處理
2024-09-24
你好,稍等,我看一下稍等。
2023-06-29
對方已經(jīng)抵扣入賬了,就不能給你退回了
2024-06-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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