沒(méi)必要,按實(shí)際支付金額做賬

老師,銀行存款收到貨款,并同時(shí)開(kāi)出了增值稅專票,第二個(gè)月對(duì)方說(shuō)發(fā)票開(kāi)歪了,退回來(lái)要重新開(kāi)具,我們開(kāi)了紅沖,也開(kāi)了正確的給他,這個(gè)分錄要怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人22年3月5月給購(gòu)買方開(kāi)具3%的稅點(diǎn),但是現(xiàn)在對(duì)方現(xiàn)在讓重新開(kāi)具專票,他們也沒(méi)有抵扣,開(kāi)具22年3月5月的金額都是一樣的,因?yàn)橘?gòu)買方他們公司換名字了,所以讓我們重新開(kāi)具發(fā)票,我們要繳納重新開(kāi)具專票的稅款嗎?,原來(lái)已經(jīng)申報(bào)已繳納過(guò)稅款。
對(duì)方發(fā)票多開(kāi)了9塊錢,我們也給對(duì)方付款了怎么辦?需要重新開(kāi)嗎。是專票
老師,對(duì)方多開(kāi)了3萬(wàn)發(fā)票過(guò)來(lái),我們賬平不了。讓對(duì)方重新開(kāi)票對(duì)方不同意只同意給我們出具我們私下已付款的證明。這樣能平往來(lái)嗎?
老師您好:請(qǐng)問(wèn),我們?nèi)ツ杲o客戶開(kāi)發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有付錢,現(xiàn)在對(duì)方找銀行貸款,銀行要求出具發(fā)票,去年開(kāi)的發(fā)票銀行不認(rèn),對(duì)方要求我們紅沖重新開(kāi),我們現(xiàn)在紅沖重新開(kāi)的話有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
其他應(yīng)付款最長(zhǎng)能欠多久
老師我怎么在稅務(wù)局自查報(bào)關(guān)單查詢,我都是視同內(nèi)銷處理了的,我在稅務(wù)局哪里備案,請(qǐng)給步驟
收美元需要發(fā)給對(duì)方哪些賬戶收款信息
那需要跟新公司走賬嗎,需不需要私下退款,然后對(duì)公走賬呢
固定資產(chǎn)沒(méi)發(fā)票的結(jié)果是什么老師?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
我公司投資一個(gè)項(xiàng)目付了20萬(wàn),現(xiàn)在項(xiàng)目黃了,20萬(wàn)回不來(lái)了,會(huì)計(jì)上賬務(wù)處理怎么做?需要發(fā)票嗎?可以稅前扣除嗎
老師就剛才的問(wèn)題,我做賬的發(fā)票都紅沖可以嗎,因?yàn)椴粫?huì)解決老板,講不通。懂孝彬老師
電信服務(wù)的移機(jī)費(fèi)用、調(diào)試費(fèi)用可以計(jì)入管理費(fèi)用-通訊服務(wù)費(fèi)嗎?還是辦公費(fèi)?
老師,正常開(kāi)出的發(fā)票不用打印裝賬簿吧
剛看視頻有個(gè)疑問(wèn),課程中老師提到首筆首單退稅必須是全額收匯才行,我的問(wèn)題是一般納稅人走9810報(bào)關(guān)單的金額到底是填回款還是預(yù)估銷售額(填預(yù)估銷售額回款做不到全額收匯,填回款推送給稅局的金額與報(bào)關(guān)單就不一致那就不能全免增值稅)做亞馬遜的,這種情況怎么解決?,


可是存在增值稅發(fā)票抵扣的問(wèn)題啊
稅額按發(fā)票上的,金額倒擠
老師我實(shí)際付款9620,和收到的發(fā)票,怎么做賬才會(huì)平啊,多余的9元掛法人頭上
借:庫(kù)存商品 (9620-進(jìn)項(xiàng)) 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 9620
那不是和發(fā)票對(duì)不上了嗎,老師
我知道了老師,最后是動(dòng)的只是庫(kù)存商品的數(shù)據(jù)是吧
是的,你的理解是對(duì)的。