你好可以的 可以抵扣的
老師,你好。 公司是一般納稅人,本月開具增值稅普通發(fā)票,沒有開具增值稅專用發(fā)票,請問:收到的增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師你好,一般納稅人選擇簡易計稅方法,開3%的發(fā)票,是不是需要全額繳納增值稅啊?客戶給開的專用發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎
你好,對方開具的增值稅專用發(fā)票,開戶行寫的是一般戶,可以抵扣嗎?
你好,現(xiàn)在客戶開具的增值稅電子專用發(fā)票是否也是可以抵稅
對方匯款匯入的是公司的一般賬戶,開增值稅專用發(fā)票時是填寫公戶的開戶行和賬號還是一般戶的開戶行和賬號
公司廠房上月交房了,什么時候需要交稅 ,交什么稅。
老師你好,我們屬于建筑行業(yè)我們在外地施工要預(yù)繳稅款,我我們5月份預(yù)繳補交了2月3月4月的稅款,這個報表里不顯示補交的稅款,這個月我申報,我可以用我5月份補交預(yù)繳的稅款嗎補交的
公司買的會議室電視機無法取得發(fā)票,這種還能入固定資產(chǎn)科目嗎?
請問公司章程再哪里可以查詢打印?
老師 小規(guī)模不超過25萬怎么申報 開的是1個點票
小型起重設(shè)備:工字鋼吊葫蘆,1套,11000這個算固定資產(chǎn),折舊幾年?還是直接放辦公費?
公司每月利潤5%當(dāng)月發(fā)給員工,那么當(dāng)月工資,里加上獎金,這么問題來了,先算出利潤再將當(dāng)月獎金,發(fā)放,那么工資要出了才有費用才能算利潤才知獎金,但工資表加了獎金費用又變了,怎么樣解決這個問題?
老師您好,發(fā)現(xiàn)新客戶以前年度有多計提的增值稅和附件稅,怎么沖平?
老師,企業(yè)所得稅年度申報的時候,在哪里填寫關(guān)聯(lián)企業(yè)呢
老師 這個收匯情況表中的框起來的這個 報關(guān)單是CIF形式 那這個金額是填報關(guān)單對應(yīng)的fob價還是這個cif價呢
地址也不是一般戶的開戶行地址,寫的是公司的營業(yè)地址,這樣也可以嗎?
是不是公司名稱和納稅人識別號正確就可以?
這個地址就應(yīng)該寫你單位的地址
單位的注冊地址還是實際營業(yè)地址?
因為我們這個不一致
你好,應(yīng)該填寫你的注冊地,這種的話有風(fēng)險。
發(fā)票已經(jīng)開了,寫的是營業(yè)地址,能不能抵扣呢?
抵扣是可以沒有關(guān)系 但是有風(fēng)險,因為稅務(wù)局能監(jiān)控到你們單位收到的每一筆發(fā)票,比如你單位是在a,但是他給你開的是B地的 不就不一致了
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。