你好,總共多少號(hào)就是憑證一共的號(hào)數(shù),分成幾本訂就是共多少冊(cè), 按順序分別為第一、二、三冊(cè)。
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們公司是今年8月剛注冊(cè)成立的新公司,有三個(gè)股東,我把之前老板墊付的錢做會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長(zhǎng)期待攤費(fèi)~開(kāi)辦費(fèi)好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫(xiě)今天的制單日期還是寫(xiě)原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 請(qǐng)老師前輩指教,拜謝
老師,我的問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng),請(qǐng)耐心看,我們是物業(yè)公司,注冊(cè)地是叢臺(tái)區(qū),并在叢臺(tái)區(qū)管理了一個(gè)小區(qū),在復(fù)興區(qū)管理了3個(gè)小區(qū),以前稅一直在叢臺(tái)區(qū)報(bào)。復(fù)興區(qū)稅務(wù)不愿意,讓我們?cè)趶?fù)興區(qū)成立分公司,復(fù)興區(qū)這3個(gè)小區(qū)的稅在分公司復(fù)興區(qū)報(bào)。我們分公司獨(dú)立核算,扣稅的賬號(hào)直接用的總公司的。老板不讓重新開(kāi)戶。分公司有收入肯定得有對(duì)應(yīng)成本,我愁的慌,原來(lái)的人員該怎么弄?一共19個(gè)人,有10個(gè)人是復(fù)興區(qū)這3個(gè)小區(qū)的,都是原來(lái)跟總公司簽的合同,分公司和總公司的1月個(gè)稅都還沒(méi)有申報(bào)。老師,我說(shuō)的是所謂的外賬,您懂得。老板想這樣做:這10個(gè)人的社保在總公司申報(bào)發(fā)放,工資在分公司申報(bào)。用相應(yīng)繳費(fèi)憑證做到分公司賬上,這樣可以嗎?不然的話,分公司還要重新開(kāi)社保戶,老板嫌麻煩。
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開(kāi)票說(shuō)以后再開(kāi),我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開(kāi)票收入。1:我們平時(shí)開(kāi)出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
請(qǐng)問(wèn)老師,一年12個(gè)月在二月份憑證太厚分成三本定訂,應(yīng)咋填總號(hào)、第幾冊(cè)、共好多冊(cè)?
您好老師請(qǐng)問(wèn)這題的詳細(xì)步驟:甲公司是一家專業(yè)從事裝修業(yè)務(wù)的企業(yè)適用的增值稅稅率為9%。2019年12月1日公司簽訂合同,為其裝修一棟辦公樓,裝修期為3個(gè)月,合同總收入600000元,該項(xiàng)率務(wù)構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),并屬于在某一時(shí)段內(nèi)履行的履約義務(wù)。(1)甲公司于2019年12月1日預(yù)收裝修款440000元及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800元。(2)甲公司至2019年12月31日,實(shí)際發(fā)生裝修費(fèi)用為120000元(假定均為裝修)酬),估計(jì)還將發(fā)生裝修費(fèi)用280.000元。假定甲公司按實(shí)際發(fā)生的成本占估計(jì)總成本自確定裝修的履約進(jìn)度。(3)2020年2月25日完成該項(xiàng)裝修任務(wù),累計(jì)發(fā)生裝修費(fèi)390000元(假定均為裝售薪酬),并收到剩余合同及全部增值稅。假設(shè)不考慮其他因素,要求根據(jù)(1)~(3)耳業(yè)務(wù)分別編制甲公司對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。(金額單位以元表示)老師您好主要是想問(wèn)問(wèn)第三問(wèn)中的銀行存款和合同負(fù)債的金額是怎么算的因?yàn)榫W(wǎng)上有答案但是這兩個(gè)的分錄金額有點(diǎn)沒(méi)懂所以問(wèn)一下
老師,請(qǐng)問(wèn)我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無(wú)形資產(chǎn),有人員工資和一些費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)報(bào)表
開(kāi)發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)的呢?
老師,問(wèn)下建筑行業(yè)的稅負(fù)一般是多少?
年中建賬時(shí),錄取累積發(fā)生額,費(fèi)用應(yīng)該錄在貸方還是借方
開(kāi)發(fā)票是應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)?還是必須是經(jīng)營(yíng)范圍之內(nèi)的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬(wàn),署名傭金,請(qǐng)問(wèn)如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個(gè)體戶要注銷,固定資產(chǎn)有余額,要處理該怎么做賬
老師您好!我已經(jīng)申報(bào)了個(gè)人所得稅C表,現(xiàn)在要更正B表,請(qǐng)問(wèn)要怎么操作呢?
老師,考稅務(wù)師,每年的繼續(xù)教育要做嗎
我現(xiàn)在有一張票據(jù)在建行系統(tǒng)里需要貼現(xiàn),但是我不想在建行貼現(xiàn),可是我開(kāi)戶行只有建行,能解決嗎