你好,你用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配,未分配利潤來做就可以的,之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào)整。
匯算清繳后,財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算表的所得稅不一致,需要調(diào)整嗎,因?yàn)槟昴┒嘤?jì)提或少計(jì)提了,來年即使通過以前年度損益調(diào)整,也反應(yīng)不到當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)表了。
老師您好,所得稅匯算清繳調(diào)增后,財(cái)務(wù)報(bào)表是不是也需要調(diào)整,那樣的話就和之前的報(bào)表就不統(tǒng)一了,前后不統(tǒng)一了,怎么辦?
老師,匯算清繳有調(diào)增項(xiàng),是不是只需在申報(bào)系統(tǒng)調(diào)整年度財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了,還是說賬也要調(diào)
老師,22年利潤總額是負(fù)數(shù),沒有預(yù)繳所得稅,匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增,這樣利潤總額就和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤就不一致了,需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
老師您好,24年第四季度賬目調(diào)整,和之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表有出入,需要修改之前的財(cái)務(wù)報(bào)表么,還是直接匯算清繳就可以了
問一下,殘疾人保障金在哪申報(bào)
老師,除了賬本里,能查到實(shí)收資本,在哪里還可以查到實(shí)收資本的實(shí)繳時間,稅務(wù)系統(tǒng)可以嗎
老師,海運(yùn)費(fèi)發(fā)票是免稅的,那一起的訂艙費(fèi),文件費(fèi)這些費(fèi)用也是開免稅的嗎?
最后一問中遞延所得稅為什么不將預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
實(shí)際工作中,需要交哪些印花稅
老師,小規(guī)模公司的印花稅金額在多少以下不用交轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中
老師增值稅這填哪個數(shù) 增值稅這帶出來的是我開發(fā)票的數(shù) 不是營業(yè)收入 怎么填是對的
分公司是否享受六稅兩費(fèi)普惠政策
油卡充值優(yōu)惠的部分怎么做賬
就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬的其他應(yīng)收款,還有6000多其他應(yīng)付款,都是一個老板名下幾個公司之間相互轉(zhuǎn)賬,你說有什么辦法能給它把賬平了呢?沒有業(yè)務(wù),純是相互瞎倒騰
賬務(wù)處理是做到今年。