你好 這個(gè)一般如果不是賬務(wù)本身有問題需要調(diào)增,一般只針對(duì)交的企業(yè)所得稅或要退稅做計(jì)提或補(bǔ)提 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不追溯調(diào)增 直接調(diào)整當(dāng)期的所得稅費(fèi)用 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則使用了以前年度損益調(diào)整后 有的企業(yè)會(huì)去改資產(chǎn)負(fù)債表期初的未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi) 也有不改期初的 都有用的 主要看您單位傾向和審計(jì)要求
匯算清繳后,財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算表的所得稅不一致,需要調(diào)整嗎,因?yàn)槟昴┒嘤?jì)提或少計(jì)提了,來年即使通過以前年度損益調(diào)整,也反應(yīng)不到當(dāng)年財(cái)務(wù)報(bào)表了。
2021年的賬有入錯(cuò)科目的,有少計(jì)提房產(chǎn)稅和土地使用稅的。已經(jīng)在2022年通過以前年度損益調(diào)整了,報(bào)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表以及匯算清繳時(shí)是根據(jù)調(diào)整過的申報(bào)的。那么還有必要去調(diào)整2021年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表以及季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎?
上年多計(jì)提的折舊和多計(jì)提的工資在匯算清繳的時(shí)候通過以前年度損益調(diào)整了,財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整相應(yīng)的成本費(fèi)用,和應(yīng)付職工薪酬嗎,
#提問#老師 匯算清繳企業(yè)所得稅 分錄是借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 以前年度損益調(diào)整在財(cái)務(wù)當(dāng)季度的財(cái)務(wù)申報(bào)表利益表中顯示嗎?
老師 24年做了以前年度損益調(diào)整,年度所得稅匯算清繳調(diào)整了費(fèi)用和利潤(rùn),那申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表(年報(bào))需要按照調(diào)整后的申報(bào)嗎
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
一般納稅人,開增值稅專用發(fā)票6%的商業(yè)險(xiǎn)發(fā)票,最低收幾個(gè)點(diǎn)
你好,我想成立個(gè)某某生態(tài)園,種些桃子、櫻桃往外賣,有的客戶要發(fā)票,麻煩看看我是成立個(gè)體戶還是小規(guī)模企業(yè)合適?謝謝
想做工程這方面的,經(jīng)營(yíng)范圍怎么寫?
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長(zhǎng)投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤(rùn)分配等,那賬上是不能確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資?比如,借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師,問一下,個(gè)體工商戶工商年報(bào)申報(bào)當(dāng)中,有一個(gè)基本信息里面需要填寫資金總額,這個(gè)取數(shù)依據(jù)是什么
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個(gè)是按那個(gè)數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號(hào)辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號(hào)到2月22號(hào)的利息嗎,怎么做賬
就是這個(gè)表調(diào)整不調(diào)整都可以?
實(shí)務(wù)中是這樣的 做法相對(duì)靈活
1.是只改資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)和利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益是吧,還有別的連帶欄目嗎(因?yàn)橛悬c(diǎn)弄不懂問全點(diǎn)),2.是在財(cái)務(wù)報(bào)表改嗎還是自己保存電子表格改的?
,2.是在財(cái)務(wù)報(bào)表改嗎還是自己保存電子表格改的 這個(gè)都可以的 要是覺得麻煩 可以改電子表格 1?影響是資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益的未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi) 匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬 調(diào)的是匯算清繳不 不調(diào)整帳(想業(yè)務(wù)招待費(fèi)福利費(fèi)比例之類不調(diào)賬) 但是企業(yè)所得稅匯產(chǎn)生補(bǔ)稅或退稅時(shí)候 企業(yè)準(zhǔn)則可能涉及調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表
1.利潤(rùn)表不用調(diào)嗎,就是利潤(rùn)表上顯示的所得稅不一致啊 2.財(cái)務(wù)報(bào)表也改不了數(shù)吧,只能是改公式,把哪個(gè)哪個(gè)科目去掉。而且去了也之后,以后報(bào)表這個(gè)取數(shù)也不對(duì)。 3.我現(xiàn)在是季度預(yù)交100(沒計(jì)提),年末是90,匯算清繳預(yù)計(jì)是101,現(xiàn)在不知道怎么做分錄了
你好 您會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是?
這個(gè)還是針對(duì)您會(huì)計(jì)準(zhǔn)則情況說吧