計(jì)提所屬期九月份的 繳納八月份的
您好,所屬期7月到9月的附加稅是10月份報(bào)稅交稅的,計(jì)提是9月計(jì)提還是10月計(jì)提?謝謝
老師,這個(gè)是9月份的賬,計(jì)提的9月的稅金是所屬期9月的,計(jì)提的10月增值稅所屬期是10月的,這個(gè)增值稅是計(jì)提錯(cuò)了嗎?
老師 公司9月份計(jì)提工資9萬(wàn),但10月發(fā)放9月工資的時(shí)候 實(shí)際發(fā)了10萬(wàn),要沖掉9月計(jì)提的,再重新計(jì)提. 這個(gè)沖是在9月份的賬沖掉 再重新計(jì)提 還是10月份的賬沖掉 重新計(jì)提
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅及附加稅是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的,次月繳納上月的,比如8月計(jì)提8月屬期增值稅及附加稅,9月繳納8月屬期增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅時(shí)季度申報(bào),比如計(jì)提7-9月所得稅,是10月計(jì)提7-9月所得稅嗎?然后也在10月繳納7-9月所得稅,時(shí)間點(diǎn)對(duì)嗎?
9月份開(kāi)了普票,但是10月沖銷(xiāo)了,重新開(kāi)了,9月所屬期的增值稅怎么申報(bào)呢
當(dāng)折現(xiàn)率不變時(shí) 隨債券到期時(shí)間縮短,溢價(jià)發(fā)行債券的價(jià)值逐漸下降,最終等于債券面值 為什么這句話不對(duì)呢?答案說(shuō)僅適用于連續(xù)支付利息的債券 即便不會(huì)連續(xù)支付利息 他的意思就不是逐漸下降了 就是說(shuō)一次性付息的話可能就是直接下降 不存在逐漸嘛? 請(qǐng)老師幫解答下 謝謝
我有初級(jí)會(huì)計(jì)證,初級(jí)會(huì)計(jì)證繼續(xù)教育,在哪學(xué)
老師,員工醫(yī)療費(fèi)沒(méi)走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來(lái)在其他應(yīng)付款的借方,要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方???
請(qǐng)問(wèn)老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補(bǔ)會(huì)受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時(shí),合并企業(yè)可以彌補(bǔ)的虧損金額不能超過(guò)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為零的部分,也就是說(shuō),虧損彌補(bǔ)是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來(lái)抵稅。具體限額計(jì)算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對(duì)值來(lái)確定,超過(guò)這個(gè)限額的虧損部分,合并公司就不能用來(lái)抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個(gè)問(wèn)題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價(jià)值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補(bǔ)虧損了
老師,供應(yīng)鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運(yùn)費(fèi)是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅人數(shù)不能只申報(bào)1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級(jí),想上數(shù)學(xué)輔導(dǎo)課,如何報(bào)名?
老師,賬是9月份的,計(jì)提也是計(jì)提9月份對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,你看下,這個(gè)所屬期是10月的,9月份計(jì)提的增值稅金額應(yīng)該是55224.66對(duì)嗎
不對(duì),這個(gè)是十月份做的。
所屬期十月份當(dāng)月做當(dāng)月的。
10月的賬不是11月做的嗎,申報(bào)期11.15呀怎么會(huì)當(dāng)月做呀
十月份的應(yīng)該做十月份的,11月份的做11月份,你是不是都退后了一個(gè)月?
誰(shuí)告訴你十月份做的是九月份的哪里的規(guī)定。
10月的賬11月初銀行拉回單申報(bào)期11.15號(hào),不是這樣的嗎
不是這么做的,當(dāng)月做當(dāng)月的,你那樣做法都不正規(guī)
那11月份申報(bào)期不是10月份的賬啊
你好,11月份申報(bào)的是十月份的, 注意是 申報(bào) 當(dāng)月做當(dāng)月的
對(duì)呀,那我是不是計(jì)提錯(cuò)了
記賬憑證上方的日期,如果是11月30號(hào),這里計(jì)提的是11月份的增值稅,然后在12月份月初申報(bào)。根據(jù)這個(gè)判斷
好的,謝謝老師
不用客氣工作愉快