同學(xué)你好 負(fù)數(shù)發(fā)票作廢不了呀
老師,請問負(fù)數(shù)發(fā)票可以作廢不?這個(gè)月的稅額少,沒法沖減,藍(lán)票上個(gè)月開的。作廢后下個(gè)月還可以再這個(gè)開負(fù)數(shù)發(fā)票么?
老師 開了負(fù)數(shù)發(fā)票 這個(gè)月的可以作廢嗎?謝謝
就是 上個(gè)月我們開了一張普通發(fā)票 開錯(cuò)了 這個(gè)月怎么解決呢開負(fù)數(shù)嘛?還是可以次月作廢的
這我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月開了普票,然后專用發(fā)票沒開,然后我又專用發(fā)票開了個(gè)負(fù)數(shù),這樣可以嗎?
這我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月開了普票,然后專用發(fā)票沒開,然后我又專用發(fā)票開了個(gè)負(fù)數(shù),這樣可以嗎?小規(guī)模。連普票的話不是負(fù)數(shù)。就專票而言,是負(fù)數(shù)這個(gè)要緊嗎?
總賬這個(gè)崗位內(nèi)容是啥?可否詳細(xì)列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費(fèi)最少
設(shè)備售賣稅費(fèi)要怎么計(jì)算
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個(gè)人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個(gè)月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個(gè)工作日的匯率調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人,分錄
企業(yè)分項(xiàng)目核算的入賬口徑是?
老師有沒有成本核算的模板表呢?
為什老師??
當(dāng)月開據(jù)的負(fù)數(shù)發(fā)票可以作廢,否則不能作廢