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建筑總包單位預(yù)交稅款(總包1000萬-分包500萬)/1.09*0.02=9.17萬元 借:應(yīng)收賬款——業(yè)主1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入917.43 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))82.56 借:工程施工——人工費(fèi)458.72 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)41.28 貸:應(yīng)付賬款——某勞務(wù)500 異地預(yù)繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅9.17 500/1.09*0.02 貸:其他應(yīng)收款——項(xiàng)目9.17 總公司次月繳納增值稅時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(82.56-41.28) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅32.11 銀行存款9.17

2023-04-16 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-16 20:38

您好,請問您是想咨詢什么問題?

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快賬用戶8596 追問 2023-04-16 20:54

稅費(fèi)是按照以上分錄計(jì)提并繳納嘛

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齊紅老師 解答 2023-04-16 21:04

您好,異地預(yù)繳的時候如果已經(jīng)繳納了9.17的稅費(fèi),那分錄就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅9.17 500/1.09*0.02 貸:銀行存款? ? ?9.17 月末的時候要做增值稅計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?42.28 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? 42.28 ? ? ? ?? 總公司次月繳納增值稅時 借;?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅? ? ? 41.28 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅9.17? ? ? ? ? ?銀行存款? ? ?32.11

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您好,請問您是想咨詢什么問題?
2023-04-16
同學(xué)你好,這樣做賬風(fēng)險(xiǎn)很大。 除了質(zhì)保金外,工程達(dá)到結(jié)算時點(diǎn)要交稅的,不論是否收到。 如果你做了待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額是不在申報(bào)表里體現(xiàn)的
2022-11-16
您好!對的。這樣就可以了
2022-03-01
你好;? ? ? ? 你這個稅費(fèi)繳納出去了。 就不會有余額的; 你看看金額是不是掛錯了? ?
2023-05-12
你好 這是哪里出現(xiàn)的分錄?
2019-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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