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老師,公司會計去年將收入做了無票收入已申報,今年開票,這咱紅沖問題不大。我現(xiàn)在想問的是今年開票的金額和去年申報的無票收入不一樣,去年確認的金額大于開票金額,這種差額該怎么處理

2023-06-01 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-01 09:45

您好,你先全部紅沖,然后在開新的,對嗎

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快賬用戶6975 追問 2023-06-01 09:47

我現(xiàn)在票已經(jīng)開了。就是賬務(wù)處理這塊,是打算將前期的全部紅沖,然后再以發(fā)票金額入賬。但是紅沖時才發(fā)現(xiàn)開票金額和未開票金額不一樣,到時候在申報所得稅的時候會不會出問題(這個公司免增值稅)

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齊紅老師 解答 2023-06-01 09:58

這個是不會的,這樣的話沒關(guān)系的

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快賬用戶6975 追問 2023-06-01 09:58

那就沒什么問題了。我全部紅沖了,然后在申報時把前期的負數(shù)填進去就可以了對嗎,老師

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齊紅老師 解答 2023-06-01 10:03

對的,您的理解是正確的

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快賬用戶6975 追問 2023-06-01 10:03

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-01 10:05

不客氣的,祝您開心的哈

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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