你好,差額可以放到營(yíng)業(yè)外收入的。
購(gòu)進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,沒(méi)有付款。月末入庫(kù)時(shí),發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。購(gòu)進(jìn)電冰箱120臺(tái),取得增值稅發(fā)票注明價(jià)款36萬(wàn)元(不含稅),但商場(chǎng)因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購(gòu)進(jìn)電冰箱20臺(tái)退回廠家(價(jià)格同本期),并取得廠家開(kāi)具的紅字發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)的證明單。購(gòu)進(jìn)一批小家電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元。要求按下列順序回答問(wèn)題,每問(wèn)均為共計(jì)金額(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:
購(gòu)進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,沒(méi)有付款。月末入庫(kù)時(shí),發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。購(gòu)進(jìn)電冰箱120臺(tái),取得增值稅發(fā)票注明價(jià)款36萬(wàn)元(不含稅),但商場(chǎng)因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購(gòu)進(jìn)電冰箱20臺(tái)退回廠家(價(jià)格同本期),并取得廠家開(kāi)具的紅字發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)的證明單。購(gòu)進(jìn)一批小家電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元。要求按下列順序回答問(wèn)題,每問(wèn)均為共計(jì)金額(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:
1.購(gòu)進(jìn)空調(diào)機(jī)500臺(tái),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元,沒(méi)有付款。月末入庫(kù)時(shí),發(fā)現(xiàn)毀損20%,經(jīng)查系管理不善造成損毀。2.購(gòu)進(jìn)電冰箱120臺(tái),取得增值稅發(fā)票注明價(jià)款36萬(wàn)元(不含稅),但商場(chǎng)因資金困難僅支付了50%的貨款,余款在下月支付;因質(zhì)量原因,將上期購(gòu)進(jìn)電冰箱20臺(tái)退回廠家(價(jià)格同本期),并取得廠家開(kāi)具的紅字發(fā)票和稅務(wù)機(jī)關(guān)的證明單。3.購(gòu)進(jìn)一批小家電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元。要求按下列順序回答問(wèn)題,每問(wèn)均為共計(jì)金額(1)本月商場(chǎng)可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅:(2)本月商場(chǎng)發(fā)生的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅(3)本月商場(chǎng)應(yīng)繳納的增值稅:
老師,您好,進(jìn)口的貨物,因?yàn)槭袌?chǎng)變化大,我們進(jìn)口的時(shí)候按原本合同價(jià)支付的關(guān)稅和增值稅,現(xiàn)在和國(guó)外商量調(diào)價(jià)了,貨款已經(jīng)支付了一部分了,余下的協(xié)商不付了,這種情況下,我應(yīng)該怎么做相關(guān)賬務(wù)上的處理,
A化妝品有限公司為增值稅一般納稅人從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品(關(guān)稅稅率為20%),成交價(jià)1380000元、貨物運(yùn)抵境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)及相關(guān)運(yùn)費(fèi)20000元,上述費(fèi)用及稅款已經(jīng)支付,貨價(jià)暫欠。進(jìn)口高檔化妝品后,A公司與B公司簽訂了一份買(mǎi)賣(mài)合同約定由A公司向B公司銷(xiāo)售一批高檔化妝品價(jià)款2494000元,增值稅額324220元。同時(shí),A公司與B公司另外簽訂了一份運(yùn)輸合同提供送貨上門(mén)服務(wù),取得運(yùn)費(fèi)收入價(jià)款100000元,增值稅額9000元。上述銷(xiāo)售價(jià)款和稅款均已收訖。以委托收款方式銷(xiāo)售上述進(jìn)口高檔化妝品的50%,已辦妥托收手續(xù);。要求(1)根據(jù)上述資料,計(jì)算進(jìn)口高檔化妝品應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)的關(guān)稅、消費(fèi)稅和增值稅,并做相應(yīng)會(huì)計(jì)處理。(10分)(2)根據(jù)上述資料,計(jì)算國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售化妝品應(yīng)納增值稅額,并做相應(yīng)會(huì)計(jì)處理(3)分析要求:A公司與B公司的銷(xiāo)售應(yīng)按混合銷(xiāo)售處理還是按兼營(yíng)處理?雙方簽訂的合同份數(shù)是否為劃分的依據(jù)?混合銷(xiāo)售的界定標(biāo)準(zhǔn)是什么?
成本類(lèi)為什么不是歸費(fèi)用,而是資產(chǎn)呢
電器行業(yè)快遞費(fèi)記什么科目
請(qǐng)問(wèn)辦公室長(zhǎng)期借支報(bào)銷(xiāo)1000元是怎么操作?第一次報(bào)借支款購(gòu)買(mǎi)的維修材料附件報(bào)銷(xiāo)單上就是勾選借支那一項(xiàng),然后后面還是附購(gòu)買(mǎi)維修材料單位的發(fā)票,那么這種情況下嗯,沖借支款,但還因?yàn)樗麄冃枰L(zhǎng)期進(jìn)行借支1000元怎么操作?
個(gè)體工商戶(hù),怎么給老板做賬?有沒(méi)有什么流程,裝修類(lèi)
老師 為啥通行費(fèi)發(fā)票不能在電子稅務(wù)局打印 能抵扣嗎
種子入冷庫(kù)領(lǐng)取包裝袋計(jì)入哪個(gè)科目?
您好,老師,我想咨詢(xún)下,光伏板安裝服務(wù)費(fèi),稅收編碼是哪一個(gè)呢?
海爾售后,個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)具的發(fā)票有售后維修和貨物運(yùn)輸,納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎么填寫(xiě),這個(gè)表對(duì)嗎
B酒店與A酒業(yè)公司簽訂了代銷(xiāo)酒的合同,B酒店按銷(xiāo)售清單與A公司結(jié)算,A公司開(kāi)發(fā)票給B酒店是按他們的銷(xiāo)售價(jià)開(kāi)給我們的,但是我們賣(mài)給客戶(hù)的價(jià)格在A公司的銷(xiāo)售價(jià)上加價(jià)銷(xiāo)售的,加價(jià)的這部分我們是按手續(xù)費(fèi)來(lái)確認(rèn)收入還是銷(xiāo)售貨物?
老師,可以問(wèn)工資計(jì)算的問(wèn)題么?甲員工的工作時(shí)間是 1 號(hào)白班,2 號(hào)夜班,3 號(hào) 4 號(hào)休息,按照這個(gè)方式倒班。固定工資 3500,無(wú)任何補(bǔ)助,他的日工資是多少,怎么計(jì)算?
前面付款的已經(jīng)做了賬務(wù)處理了,后面的關(guān)單直接不付款了,直接做營(yíng)業(yè)外收入金額太大了不好做吧
而且這個(gè)成本要調(diào)整的,
那你當(dāng)時(shí)成本費(fèi)用不是也多做了,你做原材料的話(huà),以后結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的多不是嗎。
不是原材料,是庫(kù)存商品
客戶(hù)給折扣了,但是進(jìn)口的關(guān)稅增值稅老早就交給海關(guān)了,不曉得調(diào)價(jià)后能不能全額抵扣稅金,部分商品已經(jīng)按原價(jià)入庫(kù)銷(xiāo)售掉了,
庫(kù)存商品你結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不也是多抵扣所得稅嗎??jī)煞N做法,借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入,借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,兩種選擇其中的一個(gè)做就可以的。