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Q

老師,我剛接收一個公司,內賬就是一個月的流水,其他什么也沒有,基礎數據就是:銀行卡余額,應收款額,應付款金額,日?;ㄙM,什么都沒有,這該怎么建賬

2022-11-16 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-16 08:49

您好,您就根據銀行流水做賬即可

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快賬用戶2033 追問 2022-11-16 08:52

那建賬的期初數據,資產負債表怎么弄?

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齊紅老師 解答 2022-11-16 08:53

您好,期初最開始建賬都是零

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快賬用戶2033 追問 2022-11-16 08:53

原來賬本,總賬 明細賬都沒有

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齊紅老師 解答 2022-11-16 08:54

您好,那您除非新成立,否則沒法得出,數據

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快賬用戶2033 追問 2022-11-16 08:56

老板現(xiàn)在讓每個月吃資產負債表,利潤表。這咋出呀!

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齊紅老師 解答 2022-11-16 09:02

您好,那您就按期初零

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快賬用戶2033 追問 2022-11-16 09:12

那些現(xiàn)在掛的應收賬款,該怎么入賬合適呢?

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快賬用戶2033 追問 2022-11-16 09:27

能不能在把現(xiàn)有的數據比如應收500萬,借:應收賬款,貸:其他應付款—老板

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齊紅老師 解答 2022-11-16 10:57

您好,您做這個分錄的目的呢?

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快賬用戶2033 追問 2022-11-16 11:06

因為資產負債表里面牽扯應收賬款這一塊

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齊紅老師 解答 2022-11-16 13:42

您好,那您期初應收賬款金額是否準確?

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快賬用戶2033 追問 2022-11-16 13:53

這邊出納記的有數

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齊紅老師 解答 2022-11-16 17:16

您好,那您讓出納提供對應數據

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您好,您就根據銀行流水做賬即可
2022-11-16
同學你好 這個做預收賬款
2022-06-20
您好,這個要看具體分錄金額
2023-01-06
你們單位沒有存貨,沒有固定資產嗎?還有往來科目可以和對方企業(yè)對賬,給人家補上。
2024-08-02
您好,您這種情況只能通過實地盤點來確認,庫存現(xiàn)金、銀行存款、應收應付及固定資產的相關金額。差額可以計入未分配利潤。
2022-07-06
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