您好,您就根據銀行流水做賬即可
老師,現(xiàn)在銀行存款和實收資本是一致的,平衡了,但是其他應收款有個余額,應付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調?新建的賬套,正在填期初數據
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內賬,但是之前這家公司是沒有做過內賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點余額,那我們從4月開始建賬的話,這個余額錄入期初數據又會不平,那應該怎么做才能把這個余額做進去呢?
老師,我新到了一個公司,這家公司以前沒有會計,沒有做內帳,新建賬期初數據只有銀行存款余額,兩個應收賬款余額,固定資產(21年買的一臺車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計入哪個科目?
老師,我剛接收一個公司,內賬就是一個月的流水,其他什么也沒有,基礎數據就是:銀行卡余額,應收款額,應付款金額,日?;ㄙM,什么都沒有,這該怎么建賬
老師我新接的賬,正常賣車其他應收最后應該沒有余額是吧,因為給銀行存款了,但是我們這個為什么其他應收有余額!
為什么新增員工申報個稅卻查不到
老師,這題第二個選項為啥不對
老師,核算成本老板叫我把期初設置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請老師指教一下
老師請問一下:增值稅及附加稅申報表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費情況表)中的欄目:上期結存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個數是啥意思?
有財務制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務票開過后稅款也繳納了 ,當天發(fā)現(xiàn)開票信息錯誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費用,手續(xù)費,沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?
老師,公司給員工繳納社保,應該選擇哪個進去呢?
老師,一般物業(yè)公司收不到合同金額,現(xiàn)在稅務要按合同金額確認收入,補稅,這個情況怎么處理
基本零基礎,現(xiàn)在開始學中級會計的中級會計實務和經濟法,還有105天考試,每天學8小時,來得及么?
那建賬的期初數據,資產負債表怎么弄?
您好,期初最開始建賬都是零
原來賬本,總賬 明細賬都沒有
您好,那您除非新成立,否則沒法得出,數據
老板現(xiàn)在讓每個月吃資產負債表,利潤表。這咋出呀!
您好,那您就按期初零
那些現(xiàn)在掛的應收賬款,該怎么入賬合適呢?
能不能在把現(xiàn)有的數據比如應收500萬,借:應收賬款,貸:其他應付款—老板
您好,您做這個分錄的目的呢?
因為資產負債表里面牽扯應收賬款這一塊
您好,那您期初應收賬款金額是否準確?
這邊出納記的有數
您好,那您讓出納提供對應數據