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老師我新接的賬,正常賣車其他應(yīng)收最后應(yīng)該沒有余額是吧,因?yàn)榻o銀行存款了,但是我們這個(gè)為什么其他應(yīng)收有余額!

2023-01-06 06:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-06 06:41

您好,這個(gè)要看具體分錄金額

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快賬用戶4100 追問 2023-01-06 07:05

老師 應(yīng)收賬款---買車戶貸方余額110000元,摘要為賣掛車收款,是否應(yīng)做固定資產(chǎn)清理確認(rèn)變價(jià)收入。老師這個(gè)怎么處理呀

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快賬用戶4100 追問 2023-01-06 07:05

老師應(yīng)收貸方余額是代表我們買車,應(yīng)付嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-06 07:24

您好,借其他應(yīng)收款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-01-06 07:25

您好,是需要收回的賣車款

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快賬用戶4100 追問 2023-01-06 07:51

老師這個(gè)體現(xiàn)沒收款是吧!

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齊紅老師 解答 2023-01-06 07:51

您好,是的,收款是借銀行存款,貸其他應(yīng)收款

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快賬用戶4100 追問 2023-01-06 07:52

老師我這個(gè)是2016年到2022年積攢下來的余額,我應(yīng)該怎么處理呢,是改到之前的月份,還是直接在當(dāng)期確定資產(chǎn)處置損益

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齊紅老師 解答 2023-01-06 07:52

您好,那您這個(gè)要每個(gè)業(yè)務(wù)具體分析

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快賬用戶4100 追問 2023-01-06 07:56

老師他當(dāng)時(shí)好像都沒做固定資產(chǎn)清理

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齊紅老師 解答 2023-01-06 07:56

您好,所以需要做分清楚原來的分錄如何處理

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快賬用戶4100 追問 2023-01-06 08:07

老師應(yīng)收在貸方,我沒太明白!這是我們賣車了嗎

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快賬用戶4100 追問 2023-01-06 08:09

老師是不是他當(dāng)時(shí)直接借,銀行存款,貸應(yīng)收賬款了,然后才導(dǎo)致有余額,那我現(xiàn)在把應(yīng)收用固定資產(chǎn)清理沖掉就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2023-01-06 08:11

您好,不是,大概率是收款沒報(bào)稅

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齊紅老師 解答 2023-01-06 08:12

您好,要具體分析,可能要補(bǔ)稅

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快賬用戶4100 追問 2023-01-06 08:25

老師收款的話他不是應(yīng)該其他應(yīng)收余額了嗎?我這里繞不出來了!

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齊紅老師 解答 2023-01-06 08:26

您好,所以需要看具體分錄,為什么出現(xiàn)貸方余額

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快賬用戶4100 追問 2023-01-06 08:26

老師如果補(bǔ)稅的話我直接坐在2022年12月份里可以嗎?就不用以前年度損益調(diào)整了

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齊紅老師 解答 2023-01-06 08:29

您好,不是,嚴(yán)格來說按對(duì)應(yīng)期間

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快賬用戶4100 追問 2023-01-06 08:30

老師我就直接平了,不找以前賬了,然后直接在這期補(bǔ)個(gè)企業(yè)所得稅可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-06 08:30

您好,補(bǔ)增值稅及其附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅等,要具體分析

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您好,這個(gè)要看具體分錄金額
2023-01-06
你好,如果只有一筆這個(gè)分錄,庫存現(xiàn)金余額是負(fù)數(shù),而不是平(0)
2020-08-13
您好,因?yàn)槭枪べY給代扣代繳了,從工資扣除
2022-04-07
你好? ?貸方有余額 說明你們收到的錢多 。 支付出去的錢少 。導(dǎo)致了貸方有余額出現(xiàn)。? ?
2020-10-29
你好 ;? ?你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么? ;? 說下業(yè)務(wù)才能判斷的??
2021-09-13
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