您好,這個(gè)要看具體分錄金額
老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,您好。之前其他應(yīng)付款是500元,后來對(duì)方報(bào)賬我們只給他480元,剩下的20元是稅金,那這個(gè)稅金怎么做分錄,因?yàn)槠渌麘?yīng)付款余額有20元了 借 其他應(yīng)付款480 貸銀行480 其他應(yīng)付款余額有20元 我要把這個(gè)余額沖了,怎么做分錄 ,這20元是稅費(fèi)
員工對(duì)公支出已經(jīng)沖賬,其他應(yīng)收款其他(公司)?,F(xiàn)在是除去稅金,費(fèi)用這部分多出來了。我怎么重分類給調(diào)沒了?借款是:借其他應(yīng)收其他,貸銀行。沖時(shí):借費(fèi)用,稅金,貸其他應(yīng)收其他?,F(xiàn)在就是沖賬的這個(gè)借方費(fèi)用出現(xiàn)的余額。這個(gè)對(duì)沖了應(yīng)該沒有才對(duì)。不知道為什么這個(gè)金額還在期末余額借方
老師,我剛接收一個(gè)公司,內(nèi)賬就是一個(gè)月的流水,其他什么也沒有,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)就是:銀行卡余額,應(yīng)收款額,應(yīng)付款金額,日?;ㄙM(fèi),什么都沒有,這該怎么建賬
老師我新接的賬,正常賣車其他應(yīng)收最后應(yīng)該沒有余額是吧,因?yàn)榻o銀行存款了,但是我們這個(gè)為什么其他應(yīng)收有余額!
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時(shí)用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報(bào)表做的無票收入,增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)了,所得稅申報(bào)表未體現(xiàn),現(xiàn)在報(bào)所得稅年報(bào)還需要改報(bào)表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)嗎
請(qǐng)問會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是什么
審計(jì)報(bào)告是不是必須要找會(huì)計(jì)師事務(wù)所出?
企業(yè)全額繳納社保,個(gè)人承擔(dān)那部分也是由企業(yè)付了賬務(wù)處理和稅務(wù)
電子稅務(wù)局里上有一筆可申請(qǐng)退稅稅額270多。我如何知道這筆稅額是什么原因退稅的,電子稅務(wù)局里能查到嗎?
咱公司交車輛的保險(xiǎn)交,交強(qiáng)險(xiǎn),一共是2880,保險(xiǎn)公司只開了一張1080的交強(qiáng)險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi),下面?zhèn)渥⒂?800的車船稅,我入賬的時(shí)候單憑這一張發(fā)票作為憑證就可以嗎?還需不需要附上車船稅的完稅證明?也就是那1800的完稅證明,必須要附嗎?
為什么在電子稅務(wù)局開票情況預(yù)覽藍(lán)字發(fā)票開具金額跟全量發(fā)票查詢導(dǎo)出的金額不一致呢,這是什么原因?qū)е碌?/p>
老師 應(yīng)收賬款---買車戶貸方余額110000元,摘要為賣掛車收款,是否應(yīng)做固定資產(chǎn)清理確認(rèn)變價(jià)收入。老師這個(gè)怎么處理呀
老師應(yīng)收貸方余額是代表我們買車,應(yīng)付嗎
您好,借其他應(yīng)收款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
您好,是需要收回的賣車款
老師這個(gè)體現(xiàn)沒收款是吧!
您好,是的,收款是借銀行存款,貸其他應(yīng)收款
老師我這個(gè)是2016年到2022年積攢下來的余額,我應(yīng)該怎么處理呢,是改到之前的月份,還是直接在當(dāng)期確定資產(chǎn)處置損益
您好,那您這個(gè)要每個(gè)業(yè)務(wù)具體分析
老師他當(dāng)時(shí)好像都沒做固定資產(chǎn)清理
您好,所以需要做分清楚原來的分錄如何處理
老師應(yīng)收在貸方,我沒太明白!這是我們賣車了嗎
老師是不是他當(dāng)時(shí)直接借,銀行存款,貸應(yīng)收賬款了,然后才導(dǎo)致有余額,那我現(xiàn)在把應(yīng)收用固定資產(chǎn)清理沖掉就可以了是吧
您好,不是,大概率是收款沒報(bào)稅
您好,要具體分析,可能要補(bǔ)稅
老師收款的話他不是應(yīng)該其他應(yīng)收余額了嗎?我這里繞不出來了!
您好,所以需要看具體分錄,為什么出現(xiàn)貸方余額
老師如果補(bǔ)稅的話我直接坐在2022年12月份里可以嗎?就不用以前年度損益調(diào)整了
您好,不是,嚴(yán)格來說按對(duì)應(yīng)期間
老師我就直接平了,不找以前賬了,然后直接在這期補(bǔ)個(gè)企業(yè)所得稅可以嗎
您好,補(bǔ)增值稅及其附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅等,要具體分析