借庫(kù)存現(xiàn)金 9000貸銀行存款9000
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下一般納稅人公司收款17000元,其中有10000元是要給別人的費(fèi)用,這部分費(fèi)用需要繳納多少點(diǎn)的稅呢?麻煩老師指導(dǎo)一下
老師你好,請(qǐng)問(wèn)公司銀行收款17000元,其中把9000元以備用金的形式提出來(lái)給個(gè)人,作用是給別人的提成,麻煩問(wèn)下這9000元怎么做分錄呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們公司跟國(guó)外公司簽訂一份合同人民幣金額是7萬(wàn)元,但是對(duì)方公司給我匯款過(guò)來(lái)是1萬(wàn)美元,當(dāng)時(shí)去銀行結(jié)匯的匯率是7.24,請(qǐng)問(wèn)一下這筆收入我們?cè)撛趺醋龇咒洠芊癜逊咒泴懗鰜?lái)讓給我在分錄后面帶有數(shù)字的那種呢
按書(shū)上學(xué)的,提取備用金,是做下面這樣的分錄。 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款 但是 出納,實(shí)際工作中,提取公司備用金的時(shí)候,用公戶把備用金直接轉(zhuǎn)到公司出納專用個(gè)人卡里,這算不算提現(xiàn) 是不是做:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 而不是做:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款 我想表達(dá)的主要意思是,現(xiàn)在跟之前不一樣了,很少公司提取備用金是用現(xiàn)金的形式提取出來(lái)放保險(xiǎn)柜,而是可能把公司這筆備用金放到出納專用個(gè)人卡里或者直接轉(zhuǎn)到微信,用微信完成日常零星支出,這樣還能被稱作“庫(kù)存現(xiàn)金”嗎? 比如,寫收據(jù)的時(shí)候,收據(jù)上面蓋的還是像提取現(xiàn)錢一樣的“現(xiàn)金收訖”的章嗎?再比如,付款申請(qǐng)單上,如果是微信支付的要蓋什么章呢?是蓋“庫(kù)存現(xiàn)金”章嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們拍賣公司的,別人委托我們拍賣,合同底價(jià)也就是成交價(jià)是1萬(wàn),我們扣了傭金600元(營(yíng)業(yè)收入)圖錄費(fèi)300元,扣了個(gè)稅300,最后轉(zhuǎn)給委托方是8800元,但是實(shí)際上這幅我們賣虧了,本來(lái)成交價(jià)應(yīng)該是10000的,我們賣成了9000,相當(dāng)于我們虧了成交價(jià)一千,本來(lái)我們正常應(yīng)該是這么做分錄的,借:應(yīng)付帳款:9000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600,其他應(yīng)收款300,應(yīng)交個(gè)人所得說(shuō)300,銀行存款:7800元,結(jié)果現(xiàn)在因?yàn)槌山粌r(jià)我們賣錯(cuò)了,導(dǎo)致這1000元我們承擔(dān)了,請(qǐng)問(wèn)我這1000元應(yīng)該怎么做
老師 簡(jiǎn)免集個(gè)里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認(rèn)繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對(duì)方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問(wèn),哪有這么快啊,是催下會(huì)更快嗎
老師,有沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用的立項(xiàng)報(bào)告模板
咨詢一下個(gè)人門面房租給單位代開(kāi)發(fā)票需要繳納什么稅?稅率?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個(gè)中介費(fèi),這個(gè)進(jìn)來(lái)的錢需要全部交稅嗎?還是說(shuō)中介費(fèi)交稅就可以了?
老師,我畫(huà)紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬(wàn),免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國(guó),報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個(gè)身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點(diǎn)。這第3個(gè)身份在哪里填
借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金
老師,你的意思是以發(fā)工資的方式給個(gè)人嗎
對(duì),既然是獎(jiǎng)金,就也可以按照工資來(lái)發(fā)。
老師,這個(gè)人不是我們公司的,是對(duì)方公司的人,發(fā)工資合適嗎
那這個(gè)就不能按照工資來(lái)發(fā)了,就得按照勞務(wù)費(fèi)了,等下對(duì)方來(lái)開(kāi)發(fā)票。
可是對(duì)方不愿意開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),就讓我們把其中的稅點(diǎn)扣掉,然后把錢給他就行,這怎么弄
如果對(duì)方不愿意開(kāi)發(fā)票的話,你們這個(gè)不能稅前扣除的。
嗯,那這個(gè)怎么做分錄呢
做賬也還是這么做的,只是沒(méi)有發(fā)票。
勞務(wù)報(bào)酬也是以工資的形式嗎?
勞報(bào)酬是按照勞務(wù)費(fèi)的明細(xì)來(lái)做。
那要扣掉多少稅點(diǎn)呢
勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅稅率是20%
好的老師,那我分錄還是以工資的形式做的話,還要交工會(huì)經(jīng)費(fèi)呢,
對(duì),做賬還是這么做只是不是工資,是勞務(wù)費(fèi)
是否繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)不太確定
勞務(wù)費(fèi)分錄是借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存現(xiàn)金
這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,要附什么明細(xì)表嗎
可以讓對(duì)方提供一個(gè)收款簽字的收據(jù)