您好,借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師,你好,我們公司有好幾個(gè)賬套,現(xiàn)在老板到我的建行卡轉(zhuǎn)入1萬(wàn)元,備注費(fèi)用,內(nèi)賬我這筆款應(yīng)計(jì)入哪個(gè)賬套里呢?以前是轉(zhuǎn)入一筆款,好幾個(gè)地方永,一會(huì)是招標(biāo)公司,一會(huì)是零星工程 ,以前大部分都是招標(biāo)的費(fèi)用,所以計(jì)入了招標(biāo)公司,別的地方再用的話,招標(biāo)公司的賬務(wù)處理,借:其他應(yīng)付款_老板,貸庫(kù)存現(xiàn)金,別的賬套收款,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款_老板,就是給老板掛往來(lái)
老師,發(fā)現(xiàn)之前好幾愛(ài)已經(jīng)結(jié)賬的應(yīng)付賬款,其實(shí)老板用微信付款了,可以借:應(yīng)付賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎?有幾筆都是幾千的,但是有一筆11萬(wàn),賬上掛著應(yīng)付賬款貸方11萬(wàn),可是老板說(shuō)以前他微信付款了,
老師,應(yīng)收賬款有一筆掛著好幾年了,但是問(wèn)了老板說(shuō)之前已經(jīng)收了現(xiàn)金,那現(xiàn)在怎么調(diào)整,直接:借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:應(yīng)收賬款嗎?
老師,剛接手的企業(yè)對(duì)往來(lái)賬時(shí),老板說(shuō)好多已經(jīng)用現(xiàn)金支付了,幾十萬(wàn),我現(xiàn)在調(diào)賬調(diào)過(guò)來(lái),這樣的話就掛其他應(yīng)付款——法人,欠老板幾十萬(wàn)了,這樣可以嗎
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購(gòu)做賬是 1 付款后: 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫(kù) 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來(lái)應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000,這個(gè)我看了以前的賬也沒(méi)有找出是哪幾筆出的問(wèn)題,實(shí)際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的,現(xiàn)在要怎么把這個(gè)賬調(diào)平?
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開(kāi)發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒(méi)有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
這筆11萬(wàn)的也可以這樣做嗎?金額那么大
您好,根據(jù)您的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)寫(xiě)的分錄,放在現(xiàn)金也一樣金額很大。
好的,謝謝
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問(wèn)題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。