你好,這個(gè)是你退回的固定資產(chǎn)嗎?
A公司有一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值400萬(wàn)元,與B公司簽訂了以租代買(mǎi)的租賃協(xié)議,期滿(mǎn)之后,設(shè)備將給B,請(qǐng)問(wèn)A公司如何賬務(wù)處理? 1.?????? A公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)備: 借:固定資產(chǎn) 貸: 銀行存款 2.?????? 每月計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 3.?????? 每月收到B公司給的租賃費(fèi) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 到了2020年10月份,租賃期滿(mǎn),該設(shè)備在A公司全額計(jì)提折舊,租賃費(fèi)也收完,設(shè)備歸屬B公司,請(qǐng)問(wèn)A公司怎么做賬務(wù)處理?分錄是什么?謝謝!
綜合題:B公司2019年5月初,固定資產(chǎn)賬戶(hù)余額3 500萬(wàn)元,累計(jì)折舊1 200萬(wàn)元,未發(fā)生減值準(zhǔn)備。2019年至2020年該企業(yè)發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)如下:請(qǐng)寫(xiě)出下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄,金額用萬(wàn)元表示。 (1)2019年6月22日,購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的生產(chǎn)用M設(shè)備,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為120萬(wàn)元,增值稅稅額為15.6萬(wàn)元。發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)用2萬(wàn)元,增值稅稅額為0.12萬(wàn)元,款項(xiàng)均以銀行存款支付,預(yù)計(jì)該設(shè)備可使用10年,預(yù)計(jì)凈殘值為2萬(wàn)元,采用直線法計(jì)提折舊。(5分) (2)2020年3月25日,M設(shè)備因雷擊后意外毀損,以銀行存款支付不含稅清理費(fèi)用1萬(wàn)元,應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠款48萬(wàn)元。至本月末M設(shè)備已清理完畢。(20分)
老師你好,這道題最后因?yàn)樽匀粸?zāi)害損壞①增值稅不用轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?。②作為固定資產(chǎn)清理處理帳務(wù),借方資產(chǎn)處置損益87.5萬(wàn),累計(jì)折舊7.5萬(wàn),貸方固定資產(chǎn)95萬(wàn)是否正確?③清理費(fèi)用1萬(wàn)元,則借固定資產(chǎn)清理1萬(wàn)貸銀行存款是否正確?④收到保險(xiǎn)公司賠償30萬(wàn),借其他應(yīng)收款30萬(wàn),貸固定資產(chǎn)清理30萬(wàn),收到時(shí)借銀行存款30萬(wàn),貸銀行存款30萬(wàn),貸其他應(yīng)收款30萬(wàn)。是否正確?不會(huì)做分錄了,老師幫著解答一下,謝謝
業(yè)務(wù)一:乙企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生與固定資產(chǎn)相關(guān)的下列后續(xù)支出:(1)2020年年初,甲企業(yè)對(duì)A生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改良,該設(shè)備原價(jià)為500萬(wàn)元,已計(jì)提折舊300萬(wàn)元。(2)A生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生資本化支出共計(jì)45萬(wàn)元,其中領(lǐng)用的工程物資的成本5萬(wàn)元領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品成本20萬(wàn)元,發(fā)生工程人員薪酬10萬(wàn)元,以銀行存款支付10萬(wàn)元(3)A生產(chǎn)設(shè)備被替換舊部件的賬面價(jià)值為10萬(wàn)元,舊部件無(wú)殘值回收。(4)A生產(chǎn)設(shè)備改良完畢達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)。(5)2020年8月,企業(yè)對(duì)B生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維修,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明維修費(fèi)用0.5萬(wàn)元,增值稅額0.065萬(wàn)元,均以銀行存款支付。根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
固定資產(chǎn)125萬(wàn),累計(jì)折舊70萬(wàn),然后打官司贏了,收到銀行存款供70萬(wàn)(其中退設(shè)備款60萬(wàn),違約金10萬(wàn)),然后怎么做賬?麻煩列出分錄
你好老師,我企業(yè)八月份發(fā)了兩個(gè)月的工資,是六七月份的,八月份申報(bào)個(gè)人所得稅超過(guò)了五千,這個(gè)怎么申報(bào),這幾個(gè)員工是六月份入職的?
老師,一個(gè)項(xiàng)目多開(kāi)了了發(fā)票,需要紅沖,另一個(gè)項(xiàng)目需要正常開(kāi)票!異地預(yù)交是怎么處理!是差額交稅還是
之前6月份修改一次資源稅400,重新繳納填錯(cuò)了,后面沒(méi)把之前的錢(qián)退回來(lái),扣了分,多久可以恢復(fù)
老師我申報(bào)增值稅時(shí),把普票都給填到專(zhuān)票里面了,需要更改申報(bào)表嗎?
老師我們是一般納稅人貿(mào)易公司,購(gòu)進(jìn)的一批鋼材不含運(yùn)輸,運(yùn)輸發(fā)票是運(yùn)輸公司開(kāi)的9個(gè)點(diǎn)的運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)是計(jì)入成本分?jǐn)偟戒摬睦锩鎲?,運(yùn)輸9個(gè)點(diǎn)的稅額,可以抵扣增值稅嗎
老師,你好,我去銀行開(kāi)立一般戶(hù),銀行讓開(kāi)具黨員戶(hù),不然一般戶(hù)不給開(kāi),請(qǐng)問(wèn)我們又用不上黨員戶(hù),開(kāi)通對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒(méi)有問(wèn)題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶(hù)老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問(wèn)題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要是用來(lái)發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購(gòu)濕稻谷然后烘干再銷(xiāo)售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤(rùn)50萬(wàn),轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤(rùn)150萬(wàn),要扣掉之前交的50萬(wàn)的利潤(rùn)再算個(gè)稅嗎
是的,固定資產(chǎn)退回給對(duì)方了,設(shè)備已拆走
借銀行存款70萬(wàn), 累計(jì)折舊70 管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸固定資產(chǎn)125