您好,對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理增值稅稅率是9%
甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月購入不動(dòng)產(chǎn)A樓用于員工食堂。該不動(dòng) 產(chǎn)購入時(shí)價(jià)格為20萬元,增值稅額為1.8萬元,甲公司本年5月對(duì)取得的增值稅專 用發(fā)票認(rèn)證相符,該樓折舊方法采用直線法,折舊年限為20年,假設(shè)不考慮進(jìn)殘 值。本年11月A樓由員工食堂轉(zhuǎn)作辦公樓使用。要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬 務(wù)處理。
請(qǐng)老師解答以下問題: 甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月購入不動(dòng)產(chǎn)A樓用于員工食堂。該不動(dòng)產(chǎn)購入時(shí)價(jià)格為20萬元,增值稅額為1.8萬元,甲公司本年5月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證相符,該樓折舊方法采用直線法,折舊年限為20年,假設(shè)不考慮進(jìn)殘值。本年11月A樓由員工食堂轉(zhuǎn)作辦公樓使用。要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
2、甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月購入不動(dòng)產(chǎn)A樓用于員工食堂。該不動(dòng)產(chǎn)購入時(shí)價(jià)格為20萬元,增值稅額為1.8萬元,甲公司本年5月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證相符,該樓折舊方法采用直線法,折舊8年限為20年,假設(shè)不考慮進(jìn)殘值。本年11月A樓由員工食堂轉(zhuǎn)作辦公樓使用。要求:對(duì)甲公司.上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。(16分)
甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月購進(jìn)辦公樓辦公用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款24000萬元、增值稅額2160萬元,甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年6月符合抵扣規(guī)定,該辦公樓折舊方法采用直線法,折舊年限為20年,假設(shè)不考慮凈殘值。本年12月,將辦公樓改造成員工食堂。【工作要求】對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理增值稅稅率是多少
甲公司為增值稅一般納稅人,本年6月購進(jìn)辦公樓辦公用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款24000萬元、增值稅額2160萬元,甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年6月符合抵扣規(guī)定,該辦公樓折舊方法采用直線法,折舊年限為20年,假設(shè)不考慮凈殘值。本年12月,將辦公樓改造成員工食堂?!竟ぷ饕蟆繉?duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?