你好,學(xué)員,普票不可以的
麻煩問(wèn)一下,一般納稅人開出去的普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎 我們是一般納稅人,銷售貨物給客戶開的普票,能抵扣我們的進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師你好,我兼職了一家一般納稅人企業(yè)銷售電梯的開進(jìn)來(lái)的是專票,稅率是13%,開出去的是普票,稅率也是13%,請(qǐng)問(wèn)可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎?聽很多人說(shuō)這個(gè)銷項(xiàng)普票(開出去13%)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(開進(jìn)來(lái)13%),不知道這個(gè)是不是真的可以抵扣?麻煩給予解答,謝謝老師!
老師你好,我們是一般納稅人公司,有進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要對(duì)外開13%的普票,回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣普票銷項(xiàng)嗎
你好 老師 我問(wèn)下公司時(shí)一般納稅人 開具13%的普票 能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好 老師 麻煩了 我問(wèn)下公司時(shí)一般納稅人 開具13%的普票 能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬(wàn),寫了31萬(wàn)借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬(wàn)也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬(wàn)那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無(wú)票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?