你好,截圖你的附加稅申報(bào)表看一下的。
一般納稅人,本月應(yīng)交增值稅為0,消費(fèi)稅為1000元,還需要交附加稅嗎
建筑行業(yè)異地預(yù)交增值稅跟附加稅,但本月的應(yīng)納稅額為0,當(dāng)月的增值稅及附加稅申報(bào)表要怎么填寫申報(bào)?
附加稅是按當(dāng)月應(yīng)交納的增值稅為基數(shù)的吧?當(dāng)月有留抵稅就不用交附加稅?
為什么當(dāng)月增值稅應(yīng)交稅額為0還早繳納附加稅?
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅金)”借方發(fā)生額為50萬元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方發(fā)生額為100萬元,當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方發(fā)生額為20萬元 增值稅附加怎么計(jì)算呢
是另一個(gè)公司的車借給我公司臨時(shí)使用,開了一張維修費(fèi)專用發(fā)票,需要一份簡單點(diǎn)的零元租車協(xié)議
老師,請問發(fā)票格式是PDF文檔是不是作為正確的報(bào)銷憑證,是不是一定要XML格式的,但是這個(gè)XML格式打開是亂碼的,請問正確的XML打開格式應(yīng)該是用什么軟件,
小規(guī)模建筑服務(wù)公司,可不可以開9%的增值稅發(fā)票,對方公司要求
我們是做建筑的,我們是掛別人公司做施工的,對方是一般納稅人,現(xiàn)在對方要求我們交管理費(fèi)2個(gè)點(diǎn),企業(yè)所得稅按收入的2個(gè)點(diǎn)上交,而且進(jìn)項(xiàng)只能抵90%,那這樣增值稅實(shí)際上是交了幾個(gè)點(diǎn)呀
我想學(xué)建筑行業(yè)的賬務(wù)處理,請推薦下專業(yè)的老師
老師廠區(qū)圍墻長165米,高2.2米,車間周圍圍一圈磚,周長252米.圍的高度是1.2米,兩個(gè)項(xiàng)目同時(shí)施工用紅磚金額20780元,這我應(yīng)該怎么分配
老師你好,埃爾法小車,23年12月份買的,1020530.98元。殘值率是51026.55元,折舊646336.27元,老板現(xiàn)在要賣掉,讓我算需要交多少錢的稅,老師麻煩你幫我算一下,公式告訴我怎么算的
老師,早上好 能不能請教你幾個(gè)問題 公司成本 電費(fèi) 工資 設(shè)備公攤怎么核算呢
不是單位的車,但是是自己的員工,開了一張專票維修費(fèi),后面是不是需要附租車合同
請問 買方為香港A公司,買方指定收貨人 為國內(nèi)B公司,產(chǎn)品出口到青島綜保區(qū) 實(shí)際收貨人為國內(nèi)B公司,提運(yùn)單的境外收貨人及地址是填寫買方指定收貨人國內(nèi)B公司
是不是因?yàn)槠髽I(yè)出口退稅這月沒有退,上月沒有留抵?
你好,你們是商貿(mào)還是生產(chǎn)的?
生產(chǎn)企業(yè)
那你看一下。你的附加稅計(jì)稅依據(jù)是增值稅免抵稅額嗎?如果是的話,這個(gè)就是你之前免抵稅額需要繳納的。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。