你好,可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用里面的發(fā)票到了你再紅沖,然后再做發(fā)票的。
因?yàn)槭召?gòu)不良資產(chǎn)的金額較大 我們單位會(huì)有一些合作單位加入我們 將款項(xiàng)支付到我們賬戶上 然后由我們?nèi)ベ?gòu)買(mǎi)這個(gè)資產(chǎn) 處置掉之后將款項(xiàng)退回 ,但是退回的金額比支付到我們賬上的金額會(huì)多一些 這個(gè)差額計(jì)入什么科目,不會(huì)開(kāi)發(fā)票給我們
郭老師您好,公司在京東商城開(kāi)有店鋪,京東商城結(jié)算時(shí)會(huì)由他們承擔(dān)一些京東券、京豆、紅包等給予商家,作為我們的收入隨貨款結(jié)算到我們的對(duì)公賬戶上,已經(jīng)入賬作為我們的貨款收入了,但因?yàn)槭蔷〇|商城承擔(dān)的,是作為他們的費(fèi)用,需要我們按年度把這部分開(kāi)發(fā)票給他們,我們可以開(kāi)促銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)、推廣服務(wù)費(fèi)等,您看我們是19000元,我開(kāi)出發(fā)票怎樣做賬呢?是不是紅沖原來(lái)做的收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,再做開(kāi)發(fā)票的收入和金額,對(duì)嗎?
我們公司在抖音平臺(tái)上賣(mài)貨,有一小部分的收入是平臺(tái)補(bǔ)貼給的,就是我們實(shí)際賣(mài)是30,平臺(tái)補(bǔ)貼客戶5元,我們實(shí)收30元,客戶實(shí)付25元,平臺(tái)要求我們對(duì)這個(gè)他們給我們的補(bǔ)貼收入開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但是我們實(shí)際是售貨收入,應(yīng)該怎么做分錄呢
我們?cè)诰〇|平臺(tái)銷(xiāo)售,我們開(kāi)票是要開(kāi)收入的總金額,但是實(shí)際收到的錢(qián),是會(huì)扣掉一些返點(diǎn)費(fèi)用。那扣掉的這部分金額,在他們沒(méi)開(kāi)票給我們之前,我們應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
我們有個(gè)銷(xiāo)售部門(mén),還有個(gè)電商部門(mén),那么確認(rèn)收入是包含抖音平臺(tái)扣的服務(wù)費(fèi)(給我們開(kāi)發(fā)票)是嗎?抖音平臺(tái)有1-10塊不等的補(bǔ)貼,需要我們給開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)的會(huì)被扣掉發(fā)票補(bǔ)償金,這個(gè)補(bǔ)償金應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?補(bǔ)貼一定要開(kāi)給發(fā)票嗎?以上三個(gè)問(wèn)題請(qǐng)回答,謝謝
1-6月該計(jì)入管理費(fèi)用的錯(cuò)誤的計(jì)入了營(yíng)業(yè)費(fèi)用里,7月做的紅字更正,這樣一來(lái)導(dǎo)致第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表里的營(yíng)業(yè)費(fèi)用紅字了,不影響利潤(rùn)也不影響一二季度的報(bào)表,申報(bào)三季度財(cái)務(wù)表的時(shí)候一般會(huì)跳異常嗎
老師咨詢(xún)一下,老板要簽一個(gè)合同,我查看了對(duì)方公司在外浙江注冊(cè),但是實(shí)際經(jīng)營(yíng)又在深圳,有這種經(jīng)營(yíng)的模式么,像我們需要注意一些什么問(wèn)題呢?
公司買(mǎi)的貨架人家開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)。我是記入固定資產(chǎn)嗎,金額71000呢
租賃合同申報(bào)印花稅是按開(kāi)票所屬期來(lái)申報(bào)?還是按正常月份來(lái)申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,施工方代發(fā)的農(nóng)民工工資怎么做賬?
餐廳采購(gòu)的豬骨湯包,總部統(tǒng)一的,每個(gè)餐廳都要配,去年12月采購(gòu)的,這沒(méi)用完金額合計(jì)468元,總部又換新品了,找供應(yīng)商調(diào)新品,供應(yīng)商不給調(diào),說(shuō)退300元,貨不用退回了,對(duì)公退回,這300元怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師,注冊(cè)了一個(gè)個(gè)體戶,但是是查賬征收,這個(gè)是要做賬嗎?就算沒(méi)有收入也要季度申報(bào)是吧?
老師您好,我公司是市政園林公司,2022年中鐵集團(tuán)在修建高速時(shí)將我公司的一片林木場(chǎng)占用了,經(jīng)過(guò)第三方評(píng)估,支付了12萬(wàn)給我方,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賠償款我公司需要交稅嗎,根據(jù)中華人民共和國(guó)增值稅法第四條規(guī)定,被征收、征用而取得的補(bǔ)償是不征增值稅的,那我公司這個(gè)業(yè)務(wù)屬于這個(gè)不征增值稅的范圍嗎?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)國(guó)家稅務(wù)總局XX稅務(wù)局出具的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入是什么款
公司某個(gè)業(yè)務(wù)的人員工資可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)成本嗎
要不集中到一塊做銷(xiāo)售費(fèi)用的話影響你當(dāng)月的利潤(rùn)。