你A公司發(fā)放6月工資的時(shí)候,沒有扣除員工個(gè)人需要承擔(dān)的個(gè)稅嗎

老師,員工的七月社保在A公司買了,然后當(dāng)月工資表上,只扣了一半的錢,然后員工調(diào)到b公司了,在下個(gè)月工資表上扣回來了,這樣怎么做賬,我是b公司
老師,麻煩問下同一個(gè)員工,分A和B兩個(gè)公司發(fā)工資,B公司的股東是A公司股東的老婆,這樣兩個(gè)企業(yè)間算有關(guān)系么?還沒來及做股東變更,后面要換了,涉及到員工的個(gè)稅該如何申報(bào)呢?6月份以前都是A公司一起發(fā)工資,6月分之后是分開發(fā),A公司發(fā)5000,B公司11000,以前都是A公司統(tǒng)一申報(bào)工資和個(gè)稅的,現(xiàn)在的社保公積金也 還是在A公司扣除,所以我這就沒有給報(bào),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了,該怎么補(bǔ)救呢?救助各位大神幫忙
老師我想問一下、老板有倆家公司、A公司員工、工資沒有在A工資發(fā)放、在B公司發(fā)放了、但是申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候A公司申報(bào)了也就扣稅了、這個(gè)有什么問題呢
老師,員工的6月工資個(gè)稅本來在a公司的,但是由于計(jì)算漏了個(gè)稅,后面申報(bào)的個(gè)稅的時(shí)候還是a公司申報(bào)了,后面這個(gè)員工去b公司了,6月個(gè)稅在7月工資扣了,就在b公司扣了,我這個(gè)要怎么把賬做平?
你好,老師,員工在A公司上班。但是有一個(gè)月的工資在B公司銀行賬號(hào)發(fā)的,之前會(huì)計(jì)漏報(bào)了個(gè)稅。員工的個(gè)稅一直在A公司報(bào),那B公司發(fā)的漏報(bào)的工資怎么報(bào)個(gè)稅呢?
建筑公司異地項(xiàng)目預(yù)交增值稅,需要什么資料
網(wǎng)上用公司執(zhí)照賣貨,錢一定會(huì)走對(duì)公嗎?麻煩有實(shí)繳過的老師說下,不要用猜的。謝謝
老師還在嗎?工資中還差989.32元
老師,8月份買了一輛汽車,在季度所得稅沒有申報(bào)一次性扣除,在匯算清繳可以填到一次性扣除里面嗎
老師,去年24年的12月開的發(fā)票,25年10月現(xiàn)在可以沖紅從開嗎
發(fā)票的xml版本,怎么使用,用在哪里?有客戶需要發(fā)這個(gè)版本給他們,我們會(huì)計(jì)沒喊要
老師,請(qǐng)問下,甲方代發(fā)了180萬,我們申報(bào)個(gè)稅繳稅45000,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?
老師 想請(qǐng)教一下關(guān)于稅負(fù)率的問題,比如公司行業(yè)的稅負(fù)率是3%,本月銷項(xiàng)稅額是650000,進(jìn)項(xiàng)稅額自由150000,那么應(yīng)交的增值稅稅額是500000,這樣對(duì)嗎?還是說應(yīng)交增值稅的稅額要在稅負(fù)率3%這個(gè)范圍內(nèi)才對(duì)的呢?
咨詢下:劃轉(zhuǎn)稅款的銀行賬戶,一般辦理時(shí),*批扣標(biāo)志*是選擇 所有非批扣,還是所有批扣?有區(qū)別嗎?
小規(guī)模開了300萬,第四季還要再開300萬,這樣就升為一般納稅人,升為一般納稅人,是按照下年的第1月份升為一般納稅人,還是第四季度?


是的,同事漏了
那你相當(dāng)于A公司確認(rèn)B公司的往來哦
我怎么去做賬?
A公司,借:其他應(yīng)收款—B,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅