根據(jù)賬面數(shù)字據(jù)實申報交稅就行

你好,老師! 增值稅稅負率計算公式=實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時期增值稅“稅負率”=當期的“應納稅額”÷當期的“應稅銷售額”。本月沒有上期留抵稅額,稅負率=(銷項-進項)/不含稅銷售收入。 我的問題是:這個不含稅銷售收入,是不是包含主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營業(yè)外收入,投資收益,公允價值變動收益等! 這樣理解對嗎?
老師好!請問稅負是怎樣計算的?商貿(mào)零售企業(yè),上個月注冊的公司,4月銷項稅額減去進項稅額(銷項稅額有40多萬元,進項稅額有70多萬元,我留待抵扣進項稅30多萬元)本月應交增值稅158元,這樣行嗎?增值稅是否交太少了呢?在稅負多少范圍內(nèi)比較合適?一般商貿(mào)零售稅負是多少呀?謝謝老師!
老師啊,都在計算這個應交的9增值稅有沒有超過稅負率,我有疑問的是這個稅負率是從哪兒得來的啊,我知道是用應交增值稅除以不含稅收入,可是衡量它的一個標準比如說稅負率是3%,那么這個3%是怎么來的呢??有規(guī)定文件嗎?還是說這個就是定死的3%
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 有老項目也有出租 還有預售 預售是3%預繳 進項做的都是代抵扣進項稅額 我看余額表進項稅額余額貸方是負數(shù) 代抵扣進項稅額余額也是貸方負數(shù) 我們這個月有一張退個稅手續(xù)費的回單 我做的分錄是 借銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 昨天領(lǐng)導說讓我把那個稅額給抵了 我就做的 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借 應交稅費-增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 領(lǐng)導看了說不對 老師您說我應該也樣做分錄呢
我們是經(jīng)銷商,年底收到的供應商給我們的返利,給我們開了負數(shù)發(fā)票,1.如果產(chǎn)品已經(jīng)賣掉2產(chǎn)品沒有賣掉,分別怎么賬務(wù)處理?幫忙看看分錄對不對,描述的對不對? 如果已經(jīng)銷售 借:銀行存款/應付賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 如果沒有銷售 借:庫存商品(負數(shù)) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額(負數(shù)) 貸:應付賬款(負數(shù)) 如果進項稅額沒有抵扣的話,這兩個分錄的稅費科目用應交稅費-應交增值稅-進項稅額,不用應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎?我的分錄寫的對嗎?我說的有問題嗎?請指教
你好,當月計提社保當月繳納和當月計提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項目還怎么具體填?如果填錯了已經(jīng)申報完成下期還能改嗎?
旅客運輸服務(wù),高鐵,飛機這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預付賬款的公司,一級科目是預付賬款,二級科目是單位,陽光公司應該是三級科目,還是直接讓陽光公司進到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項目或者b項目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費用可以后面可以跟水電費和物業(yè)費一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當月所有訂單總件數(shù)” 來分攤(比如裁剪質(zhì)檢月工資 9000 元,當月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分攤 1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
繳納增值稅不是要在這個行業(yè)規(guī)定的稅負率范圍之內(nèi)嗎
沒法做到都按什么稅負交的,據(jù)實申報就行
如果按500000交,稅負率不是就不正常了嗎,稅負率達到了10%個,這樣是不是會引起稅務(wù)問題
關(guān)鍵是你沒有進項抵扣,沒法強行少交稅哈
明白 如果有進項就拿多點進項,進項稅額是500000,那應交增值稅剛好是3%,比如說進項稅額有1000000,那就是抵500000,留底500000萬以后抵是這樣吧,反正交的增值稅要根據(jù)稅負率最高范圍來,不可以差異太大就可以了吧
申報主打一個就是據(jù)實申報,你申報的真實數(shù)據(jù),稅局查你也沒法
噢噢 好吧
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。