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老師,我上個月開發(fā)票作廢了兩張發(fā)票,然后我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時候,作廢發(fā)票的金額要填入本月開具其它發(fā)票這一欄嗎?

2022-11-15 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-15 09:52

不需要填寫的作廢了,就不用申報(bào)了。

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快賬用戶9348 追問 2022-11-15 09:57

比如這個,那我報(bào)增值稅就是填已來發(fā)票金額66411.59是嗎

比如這個,那我報(bào)增值稅就是填已來發(fā)票金額66411.59是嗎
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齊紅老師 解答 2022-11-15 09:59

你好,是填寫你賬上的主營業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入。

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不需要填寫的作廢了,就不用申報(bào)了。
2022-11-15
你好 實(shí)務(wù)中可以這樣做 原來71860965還是可以再正常打一下 這樣可以正常用 到用到75時候再作廢75
2022-01-08
你好,直接作廢就可以的,不需要打印。
2021-12-15
你好,嗯嗯,是的呢,按照差額申報(bào)就可以
2020-09-02
您好,開票這種的數(shù)據(jù)會自動傳輸過去申報(bào)表的。不需要自己填寫才對的
2020-11-24
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