把改做賬的發(fā)票做了賬,該認證的認證了哈
因為8月剛接的賬,之前一直代理記賬公司,發(fā)現(xiàn)待認證進項稅額28000多,但是已經(jīng)沒有可以認證的發(fā)票了。 導致資產(chǎn)負債表負三萬多。怎么處理這種情況
老師,我家有個融資的機械,因為沒有發(fā)票所以沒做賬面處理。 現(xiàn)在發(fā)票是可以開,但是是已經(jīng)還了多少錢,給開多少發(fā)票,而且是租賃發(fā)票,這種情況怎么入賬?
老是 公司購買貨物開回的發(fā)票金額比實際付款金額多 這種情況該怎么處理 謝謝老師
老師您好 公司銷售了一批貨物 是借其他公司的貨,用戶是個人不需要發(fā)票所以沒開,這種情況 應該怎么做賬務處理呢
老師,現(xiàn)在公司銷售貨物是2000多,可是還有不少未認證發(fā)票是幾個月前是3000多的發(fā)票,怎么處理這種情況?
小規(guī)模納稅人的個體工商戶個稅也是按季度申報吧?
領(lǐng)導讓統(tǒng)計利潤開股東會用 我是根據(jù)利潤表里的利潤統(tǒng)計數(shù)呀? 還是按實際利潤=收入-費用-稅金-增值稅? 哪種統(tǒng)計方法更合適?
老師你好,我想問一下,我們之前有一個會計把小規(guī)模要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)。到營業(yè)外收入里,后來又發(fā)現(xiàn)要交增值稅,又被她做在未交增值稅,現(xiàn)在未交增值稅上就掛著這個稅,現(xiàn)在我要怎么幫她紅沖這個票,才能把稅調(diào)回來。去年7月份升成了一般納稅人。
老師,你好,采購設備的差旅費計入哪個會計科目?
老師,新公司。我準備建二月份的賬,現(xiàn)在根據(jù)一月份余額表我設置期初余額,你看看我設置的銀行存款對嗎?
伙食費是做在職工福利里面嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務 ,然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項398346.63 稅額51785.07 價稅合計450131.7 進項348812.98 稅額45345.67 價稅合計394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。
電子發(fā)票,開錯了怎么作廢
設備3-5萬左右,給紅十字會的,我們賬務上要注意什么? 需要紅十字會出示什么手續(xù)給我們作賬用嗎?
我們是做展會的,開具的發(fā)票是*會展服務*會展服務,我們會議會請專家講課,走的靈活用工平臺,我們開票可以開什么呢,會展服務*會議展覽服務費,現(xiàn)代服務*會議服務費可以嗎
老師,現(xiàn)在剩余每噸3000多未認證發(fā)票,原先都是無票銷售出去的,現(xiàn)在認證每噸3000多的發(fā)票,做無票銷售可以嗎?主要是現(xiàn)在正常進銷都是2000多?
額嗯,可以做無票銷售處理的。