沒(méi)有開(kāi)票,是什么業(yè)務(wù)要交稅呢
老師好,我們是小規(guī)模,之前開(kāi)票季度都沒(méi)有變過(guò)45萬(wàn),增值稅沒(méi)有轉(zhuǎn)入小規(guī)模減免?,F(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模里面余額是2326.73,應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅余額是-1287.13元,我現(xiàn)在不知道怎么把小規(guī)模余額里面轉(zhuǎn)入減免,分錄要怎么做啊
老師,我們沒(méi)有開(kāi)票,也沒(méi)有入手入啥的,現(xiàn)在要交增值稅,怎么做分錄啊
老師,我們不開(kāi)票的收入?yún)R算清繳要怎么做啊,賬上也沒(méi)有做收入
老師 你好 我們是二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商 小規(guī)模納稅人 我們開(kāi)二手車(chē)交易發(fā)票時(shí)需要同時(shí)開(kāi)增值稅發(fā)票,但是我之前不知道,所以沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票,但我現(xiàn)在要報(bào)稅,只能做無(wú)票收入,現(xiàn)在我要怎么寫(xiě)分錄 怎么報(bào)稅呢
老師,20-22年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒(méi)開(kāi)但是也入賬了,之前的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也沒(méi)有做納稅調(diào)增,老板要求現(xiàn)在把這幾年的開(kāi)了,要怎么做賬啊?還是專(zhuān)票
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(wàn)(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷(xiāo)售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開(kāi)辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請(qǐng)問(wèn)違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問(wèn)#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?。 A 出租無(wú)形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊(cè)資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
就是房子出租給別人了
那你要確認(rèn)出租收入及銷(xiāo)項(xiàng)稅的
問(wèn)題我們確認(rèn)收入,根本沒(méi)有錢(qián)進(jìn)公賬
那你的租金進(jìn)到誰(shuí)的賬戶(hù)里面了,
老板賬戶(hù),但是客戶(hù)有打稅金的錢(qián)進(jìn)來(lái)
那你這個(gè)稅金要達(dá)到老板個(gè)人賬戶(hù)里面啊,公戶(hù)上壓根不體現(xiàn)這個(gè)收入,不開(kāi)票就不需要交稅的
不是,稅務(wù)局查了,我們還必須要交稅,所以客戶(hù)把增值稅,印花稅房產(chǎn)稅啥的錢(qián)都打進(jìn)來(lái)了
那要補(bǔ)稅,就要賬面確認(rèn)收入的額
我們沒(méi)法確認(rèn)收入啊
這個(gè)是你們的收入,稅務(wù)局都讓你們補(bǔ)稅了,肯定要確認(rèn)收入的額