沒有開票,是什么業(yè)務(wù)要交稅呢

老師好,我們是小規(guī)模,之前開票季度都沒有變過45萬(wàn),增值稅沒有轉(zhuǎn)入小規(guī)模減免。現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模里面余額是2326.73,應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅余額是-1287.13元,我現(xiàn)在不知道怎么把小規(guī)模余額里面轉(zhuǎn)入減免,分錄要怎么做啊
老師,我們沒有開票,也沒有入手入啥的,現(xiàn)在要交增值稅,怎么做分錄啊
老師,我們不開票的收入?yún)R算清繳要怎么做啊,賬上也沒有做收入
老師 你好 我們是二手車經(jīng)銷商 小規(guī)模納稅人 我們開二手車交易發(fā)票時(shí)需要同時(shí)開增值稅發(fā)票,但是我之前不知道,所以沒有開增值稅發(fā)票,但我現(xiàn)在要報(bào)稅,只能做無(wú)票收入,現(xiàn)在我要怎么寫分錄 怎么報(bào)稅呢
老師,20-22年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒開但是也入賬了,之前的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)也沒有做納稅調(diào)增,老板要求現(xiàn)在把這幾年的開了,要怎么做賬???還是專票
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


就是房子出租給別人了
那你要確認(rèn)出租收入及銷項(xiàng)稅的
問題我們確認(rèn)收入,根本沒有錢進(jìn)公賬
那你的租金進(jìn)到誰(shuí)的賬戶里面了,
老板賬戶,但是客戶有打稅金的錢進(jìn)來(lái)
那你這個(gè)稅金要達(dá)到老板個(gè)人賬戶里面啊,公戶上壓根不體現(xiàn)這個(gè)收入,不開票就不需要交稅的
不是,稅務(wù)局查了,我們還必須要交稅,所以客戶把增值稅,印花稅房產(chǎn)稅啥的錢都打進(jìn)來(lái)了
那要補(bǔ)稅,就要賬面確認(rèn)收入的額
我們沒法確認(rèn)收入啊
這個(gè)是你們的收入,稅務(wù)局都讓你們補(bǔ)稅了,肯定要確認(rèn)收入的額