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暫估入庫時,暫估數(shù)量是1000,單價是5元,實際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價是5.5元。,收到發(fā)票我把上個月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整

2025-09-27 13:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-27 13:53

您好,多出來的計入當月成本中

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快賬用戶4538 追問 2025-09-27 13:57

金額是多出來了,但是數(shù)量,已經(jīng)領用,賬套啟用了數(shù)量金額輔助核算。

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齊紅老師 解答 2025-09-27 14:00

意思是這個是500是多開的發(fā)票?

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快賬用戶4538 追問 2025-09-27 14:05

數(shù)量沒變,就是單價變了,暫估的時候沒見到發(fā)票。所以導致暫估的單價跟收到發(fā)票的單價不一樣。

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快賬用戶4538 追問 2025-09-27 14:06

發(fā)票,1000*5.5=5500 暫估,1000*5=5000

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齊紅老師 解答 2025-09-27 14:06

你把上月暫估沖掉,這個月收到再按實際的入賬就可以,數(shù)量金額輔助核算這個可以修改的吧

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快賬用戶4538 追問 2025-09-27 14:16

上個月已經(jīng)領用了1000片,出完哭了,數(shù)量沒了,只是金額還有500的差額在。

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齊紅老師 解答 2025-09-27 14:17

這種你直接計入成本中,不用計入原材料

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快賬用戶4538 追問 2025-09-27 14:23

老師麻煩能給寫一下分錄么?

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齊紅老師 解答 2025-09-27 14:24

借:主營業(yè)務成本500
貸:應付賬款500

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按實際收到308 寫,沒有到先不寫這個數(shù)量,多結轉(zhuǎn)成本結轉(zhuǎn)錯誤,借主營業(yè)務成本 負數(shù),貸庫存商品 負數(shù),沖掉
2020-11-18
進銷存里面 先按照發(fā)票的入庫,發(fā)票金額 然后再做一個暫估退庫,暫估金額 紅沖暫估入庫,暫估金額 做出庫按照發(fā)票金額
2025-07-17
你好,你這邊出庫金額大于入庫金額是對的呢,你入庫是成本價,出庫是售價
2023-01-08
少做補上,借庫存商品 貸應付賬款,0.5*10補上,少結轉(zhuǎn)成本 補上,借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 0.5*5
2020-08-14
你好,收到發(fā)票之后先分錄負數(shù)紅沖暫估的,然后再按照收到的發(fā)票來做賬
2020-08-17
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