你好; 你企業(yè)所得稅免稅收入欄次也得報(bào)的? ;? ?你計(jì)入了營業(yè)外收入;? ?計(jì)入 利潤(rùn)總額去? ?
上年度發(fā)票開錯(cuò)稅率,稅管要求增值稅按正確的稅率去申報(bào),所得稅營業(yè)收入當(dāng)時(shí)按發(fā)票的金額申報(bào),現(xiàn)在更正了所得稅報(bào)表的營業(yè)收入導(dǎo)致入財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)額不一樣,需要在電子稅務(wù)局把上年度的財(cái)務(wù)報(bào)表也更正了嗎?
開具的不征稅發(fā)票,高新補(bǔ)助,在營業(yè)外收入里做的賬,現(xiàn)在電子稅務(wù)局有個(gè)任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是開票大于企業(yè)所得稅申報(bào),怎么整?是不是需要更正報(bào)表,營業(yè)收入改成加上營業(yè)外收入
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還申報(bào)了增值稅,主表里多了不開票收入,但是做賬時(shí)入的營業(yè)外收入(小微企業(yè)),所得稅報(bào)表里的營業(yè)收入要不要加進(jìn)去啊,還是要將報(bào)表里改成其他業(yè)務(wù)收入,所得稅報(bào)表里一致起來?
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)免稅企業(yè)22年收到的購買農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼,在22年沒轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,在23年才轉(zhuǎn),要補(bǔ)交企業(yè)所得額,在稅務(wù)上要怎么處理呢?是去稅局大廳更正22年所得稅匯算申報(bào)表嗎
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月開票收入錄入憑證應(yīng)該是貸主營業(yè)務(wù)收入,記成了貸主營業(yè)務(wù)成本,所以增值稅收入比利潤(rùn)表上營業(yè)收入多了這一筆數(shù)據(jù),現(xiàn)在可以不修改報(bào)表嗎?涉及到所得稅稅款的,7月怎么更正分錄?借主營業(yè)務(wù)成本貸主營業(yè)務(wù)收入嗎老師?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
對(duì)我在收入總額里 報(bào)表計(jì)入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在我是不是應(yīng)該更正企業(yè)所得稅的報(bào)表,把這個(gè)收入計(jì)入營業(yè)總額呢?
?你好;? ?是的;要去改下的? ; 這個(gè)要計(jì)入? 利潤(rùn)總額; 營業(yè)收入? 的?
那我的報(bào)表用更正嗎?
報(bào)表這個(gè)在營業(yè)外收入
你好; 要改的;? 如果你報(bào)表數(shù)據(jù)也不對(duì)的哈? ?
我計(jì)入營業(yè)外不可以嗎,報(bào)表就在營業(yè)外,然后企業(yè)所得稅報(bào)營業(yè)收入+營業(yè)外收入
你好; 你是計(jì)入營業(yè)外收入 ; 但是你這個(gè)要利潤(rùn)總額欄次去報(bào)哈? ?
是的 我利潤(rùn)總額里記著呢 我更正報(bào)表把收入總額記了這筆收入
?你好;? ? ? 收入總額 你說的營業(yè)收入欄次哇??
對(duì) 營業(yè)收入
你好;? 不包括在營業(yè)收入欄次哈 ; 你營業(yè)外收入科目的??
可是稅務(wù)有個(gè)反饋 就是那個(gè)原因 開票金額大于企業(yè)所得稅申報(bào)了就 所以把那個(gè)給改了
?你好; 這個(gè)就 情況說明解釋即可 ; 這個(gè)? ?解釋? ? 找稅務(wù)局處理 即可??
實(shí)際是不用調(diào)報(bào)表的是嗎?
是的。 報(bào)表不動(dòng)的; 報(bào)表按你賬上數(shù)據(jù)處理; 申報(bào)表有差異的情況說明??
報(bào)表就按我的營業(yè)收入唄,那個(gè)營業(yè)外收入不填到那 ,可是我看見有反饋的 就給改了
?你好1; 是的;? 報(bào)表按賬上做的營業(yè)外收入來處理的;? 不計(jì)入營業(yè)收入去? ?