對(duì)的是的,是這么做的,可以
固定資產(chǎn)退貨,2019年8月購(gòu)4處固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提折舊,現(xiàn)商量由于沒(méi)有用同意退貨,開(kāi)紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)清理。2、退貨紅票,沖上次應(yīng)付賬款行嗎?借,其他應(yīng)付款,營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,3、固定資產(chǎn)清理借方,貸方差額轉(zhuǎn)出,用營(yíng)業(yè)外支出,或營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
固定資產(chǎn)退貨,2019年8月購(gòu)4處固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提折舊,現(xiàn)商量由于沒(méi)有用同意退貨,開(kāi)紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)清理。2、退貨紅票,沖上次應(yīng)付賬款行嗎?借,其他應(yīng)付款,營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,3、固定資產(chǎn)清理借方,貸方差額轉(zhuǎn)出,用營(yíng)業(yè)外支出,或營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)退貨,2019年8月購(gòu)4處固定資產(chǎn),已經(jīng)計(jì)提折舊,現(xiàn)商量由于沒(méi)有用同意退貨,開(kāi)紅字發(fā)票,沖前欠貨款,這樣做,1、借,固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn)清理。2、退貨紅票,沖上次應(yīng)付賬款行嗎?借,其他應(yīng)付款,營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,3、固定資產(chǎn)清理借方,貸方差額轉(zhuǎn)出,用營(yíng)業(yè)外支出,或營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
老師,我們廠之前銷(xiāo)售的產(chǎn)品已開(kāi)專(zhuān)票,后期發(fā)生退貨,開(kāi)出的發(fā)票已做出聲明,我們這邊不開(kāi)紅字發(fā)票,讓對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在我該怎么做賬 借:??公司 10 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1 現(xiàn)在要怎么做賬了
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下1、18年購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買(mǎi)了一臺(tái),但是原固定資產(chǎn)銷(xiāo)售方先開(kāi)了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問(wèn)題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
為什么換臺(tái)電腦報(bào)個(gè)稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個(gè)問(wèn)題問(wèn)一下,車(chē)子個(gè)人賣(mài)給單位,個(gè)人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個(gè)人是開(kāi)二手發(fā)票給單位,這個(gè)發(fā)票需要交稅嗎?賣(mài)給企業(yè)比原價(jià)要低,個(gè)人開(kāi)普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤(pán)發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營(yíng)業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對(duì)不
請(qǐng)問(wèn)老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒(méi)錢(qián)交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個(gè)月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷(xiāo)呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻敉硕悊?wèn)題而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊(cè),發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個(gè)要怎么回稅務(wù)局2.物流單價(jià)格也是老板娘微信支付的,物流單價(jià)格1400發(fā)票開(kāi)了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說(shuō)開(kāi)票不一致,物流公司請(qǐng)的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開(kāi)票是A公司開(kāi)票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢?
我公司支付150萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,由于尾款沒(méi)有結(jié)清,對(duì)方始終沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬(wàn)預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問(wèn)的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應(yīng)該給我出具海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫(xiě)什么
老師,請(qǐng)問(wèn)如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會(huì)越來(lái)越難做,因?yàn)槔习逡膊辉附欢悾?/p>
老師商業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人交的,可以扣除多少個(gè)稅
涉及到的進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣哈
對(duì)的,是的,是這么做的。
剩余的500可以抵扣的。
哦哦好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。