你好 勾選平臺找到這些發(fā)票 勾選 統(tǒng)計 確認??
老師,可以在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上下載以前抵扣的進項發(fā)票明細嗎?如何操作呢?
老師,飛機票和高鐵票,這個怎么進行進項稅額抵扣???在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺沒有找到可以操作的位置
老師,一張專票,可以抵扣一部分,一部分進項轉(zhuǎn)出嗎?增值稅綜合平臺怎么操作進項轉(zhuǎn)出的那部分稅額?
老師,問一下,一般納稅人,進項稅部分作廢,在金碟帳上我減少了,開票軟件我操作了,那在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺需要操作不
老師請問,進項稅額,我這邊需要部分抵扣,在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上應(yīng)該怎么操作
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
可是我這個不能全部確認為進項稅額,勾選了之后怎么辦
你好 不能抵的再轉(zhuǎn)出來??
具體要填哪個表啊
增值稅的表二進進項轉(zhuǎn)。增值稅的表二進項轉(zhuǎn)出。