你好; 你們銷售二手車可以簡易計(jì)稅的? ; 按3%減按2%??
老師,工資薪金那申報(bào)1-6?合計(jì)三十多萬工資,但是成本費(fèi)用一共才25萬,這種情況,企業(yè)所得稅申報(bào)職工薪酬那我咋填,填多少
老師,我這收入一直沒報(bào)過,到現(xiàn)在預(yù)收有100多萬,成本票這個(gè)月才能開出來,我這第三季度財(cái)報(bào)怎么報(bào)啊
酒店前臺(tái)購買了酒店管理軟件,總價(jià)5萬5,先付了27500元開了發(fā)票,怎么入賬?做什么科目?
個(gè)體戶查賬征收,賬本中的銷售稅額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后申報(bào)經(jīng)營所得的時(shí)候,需要計(jì)入成本費(fèi)用中么?
郭老師您好,去年的未交增值稅憑證沒有寫繳納導(dǎo)致未交增值稅有余額,怎么處理啊老師
個(gè)體戶,手機(jī)店開的服務(wù)發(fā)票用不用填這個(gè)表?
老師好,所得稅季度申報(bào)突然改版,增加職工薪酬已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,第二列實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬。這二項(xiàng)怎么填?都是1-9累計(jì)嗎?這二項(xiàng)與個(gè)稅報(bào)表與企業(yè)所得稅匯算清繳表有什么聯(lián)系? 我們公司是跨月支付,甚至跨兩月付工資。單位賬是去年11月,12月,到年底的11月這樣做賬,而匯算清繳是去年全年。我在報(bào)匯算清繳都是賬上取數(shù)減以前年度11,12月再加下本年12月申報(bào)的,這樣是一整年。
員工機(jī)票報(bào)銷需要的原始憑證是什么?
事業(yè)單位中質(zhì)保金未開票,質(zhì)保金額只在合同中提及,需不需要掛賬?
老師小規(guī)模納稅人無票收入要填寫到哪欄里呢
主營不是賣二手車的哦,然后開專票是這樣吧,如果開普票是免稅發(fā)票嗎
現(xiàn)在不是有減免嗎
你好;? ? ? ? 目前開免稅普票 是的 ; 如果開專票就只能按3%開的??